申报时需填写《增值税纳税申报表》及《出口货物劳务退(免)税申报表》。先计算应纳增值税为2万(13-11),再用出口销售额乘以征税率13%得出口退税额6500元,出口免税金额即为6500元。记得核对各项数据,确保准确无误。

老师,我单位为生产湿巾一般纳税人,目前有国内销和国外销售,2020年8月和9月分别有出口货物,提问:1、9月内销税额15万元,进项税额20万元,产生留抵税额-5万元,免抵退税额5.5万元,接下来10月初面临报9月份的税,是免抵退税额和留抵退税额谁小退谁吗?2、月初报税操作流程一是在“生产企业出口退税操作系统”按向导操作,二是在国家税务总局天津市电子税务局进行填写申报吗;3、报税完后,需要准备哪些材料备税务局查!多谢
11月份在国内采购一批货100万,税额13万,现在把这批货销售到国外,我们开了出口发票,出口销售收入为200万,请问一下老师这个出口的货物怎么在增值税申报表中填写数字呢?进项税13万要退税的,要在增值税申报表中填写???出口销售收入为200万又在哪里填写呢
我们公司外贸企业,要做出口退税的,11月份在国内采购一批货100万,税额13万,现在把这批货销售到国外,我们开了出口发票,出口销售收入为200万,请问一下老师这个出口的货物怎么在增值税申报表中填写数字呢?进项税13万要退税的,要在增值税申报表中填写???出口销售收入为200万又在哪里填写呢
老师,公司是制造企业,有出口免抵退税,本月有进项税额留抵15万,外销申报有退税13万,本月会有退税13万,想问一下,如果后面都需要交增值税,本年除了本月外,其它月份都有交增值税,后面如果还都有交增值税,本月的退回13万,后面会免抵掉吗
#提问#老师每月15前申报增值税,8月份有两笔出口退税的怎么申报?需要填那些表,假如本月内销100万销项税额13万,进项税额11万,出口外销收入5万元,怎么填申报表,怎么看本月出口免税多少钱?需要自己计算吗?
25年的年终奖是26年2月份发放的,个税申报所属期可以放在26年1月份吗
老师您好,请问新增值税法,关于简易计税,并未提到商品混凝土,但同时又未说明之前财税〔2014〕57号:将上述征收率由6%调整为3%作废,请问目前开具商品混凝土发票应该选择何种税率
现金支票是什么意思?老师?
老师!买的旧油泵,我们公司加工或维修后卖出,买的时候对方没开发票,没票我们能做账吗?如果能做账是不是企业所得税时要调增?还有我们如果修好是不是要加修理修配费入库?
你好老师 给法人发工资个税申报怎么添加法人添加这栏法人应该是雇员还是其他
有没有深圳地区的老师啊,我是在深圳地区的企业,员工实际工资是4400➕加班费,加班费直接按25块一个小时计算无论是不是周末/提成安产量计算的提成,等于6200左右,按提成的会到9千左右,现在想做工资条,工厂里包吃包住的,关于这个工资条设计该如何合理规避风险? 企业社保按最低基础缴纳个人部分都是企业支付的,请有经验的老师指点下,(今天下午老板意思想把食宿加到加班费里,因为他自己计算了,加班费25元有点偏低)
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
老师我勾选认证多少发票与出口收入有关系吗
我是第一个月出口,假如我想交2万我就勾选11万进项,假如我想交1万,勾选12万进项,与其他外销收入有关系吗?外销的还需要对应勾选进项吗
勾选认证的进项发票总额与你实际可抵扣的进项税额相关,但与出口收入直接关系不大。你决定应交增值税金额时,主要依据内销和外销产生的销项税额,以及已认证进项税额。外销部分的进项税额无需单独对应勾选,而是累计在总的进项税额中进行抵扣。确保总进项不超过销项,合理规划即可。
勾选认证的发票与出口收入本身没直接关系,主要影响在于你可抵扣的进项税额。计算应交增值税时,考虑内销13万销项税,外销5万按征税率算出口退税,得出应缴税额。进项税额合计减去应缴税额即为实际可退税额。无需每笔外销对应特定进项,累计管理即可。
老师,你说的是生产型出口企业还是外贸型
不论是生产型还是外贸型出口企业,核心原则相似。生产型企业需关注原材料采购的进项税抵扣,而外贸型企业则需关注代理销售过程中的相关费用和服务的进项税抵扣。关键都是合理规划进项税额,确保合规地计算应交增值税和享受出口退税。具体操作上,需根据各自业务特点调整细节策略。