申报时需填写《增值税纳税申报表》及《出口货物劳务退(免)税申报表》。先计算应纳增值税为2万(13-11),再用出口销售额乘以征税率13%得出口退税额6500元,出口免税金额即为6500元。记得核对各项数据,确保准确无误。

11月份在国内采购一批货100万,税额13万,现在把这批货销售到国外,我们开了出口发票,出口销售收入为200万,请问一下老师这个出口的货物怎么在增值税申报表中填写数字呢?进项税13万要退税的,要在增值税申报表中填写???出口销售收入为200万又在哪里填写呢
我们公司外贸企业,要做出口退税的,11月份在国内采购一批货100万,税额13万,现在把这批货销售到国外,我们开了出口发票,出口销售收入为200万,请问一下老师这个出口的货物怎么在增值税申报表中填写数字呢?进项税13万要退税的,要在增值税申报表中填写???出口销售收入为200万又在哪里填写呢
老师,公司是制造企业,有出口免抵退税,本月有进项税额留抵15万,外销申报有退税13万,本月会有退税13万,想问一下,如果后面都需要交增值税,本年除了本月外,其它月份都有交增值税,后面如果还都有交增值税,本月的退回13万,后面会免抵掉吗
#提问#老师每月15前申报增值税,8月份有两笔出口退税的怎么申报?需要填那些表,假如本月内销100万销项税额13万,进项税额11万,出口外销收入5万元,怎么填申报表,怎么看本月出口免税多少钱?需要自己计算吗?
#提问#老师老师第一次第一个月遇到出口退税怎么申报,进项税额怎么勾选认证需要选多少?有足够多的进项税额抵减销项税额,以前控制着每月交个200左右增值税,现在有出口收入了,还需要多勾选点进项抵扣增值税吗?是不是当月出口的收入退税得先交下月才退税呢?老师能不能举个例子讲讲?
你好,我想问下,24年我开票的时候专票不小心开成了普票,26年还能冲红吗
老师您好,请问印花税是按合同上的股份金额来计税的吗?
小规模纳税人之前主营商贸型业务后来也承揽建筑安装相关业务,承揽的工程也业务还是开票按主营业务收入记账,成本按主营业务成本来记账的没有按建筑行业的科目可以吗?
老师你好,我们公司年终聚会花销1万多费用。有吃饭,住宿,如何做账合理呢?分录写啥合适呢?
老师,我有个跨年普票发票,怎样开红字发票,我先开了确定单,然后怎么开红字发票
长期借款与短期借款 怎么区别
您好老师麻烦咨询一下,我们家是劳务派遣,人力资源服务企业,所有申报个税人员都要交残保金吗
我们这里准备招聘一个技术负责人,薪资是2.5万,他税后能拿到多少, 个人社保530,个税一年是多少
某单位借本单位的借款,现在还了一部分,又还了一部分利息。应该怎么记账。
我公司是设备生产厂家,现在需要去外地客户现场制作,我方外包给第三方公司制作,第三方是小规模纳税人,第三方公司给我们发票,项目名称大类和明细应该写什么
老师我勾选认证多少发票与出口收入有关系吗
我是第一个月出口,假如我想交2万我就勾选11万进项,假如我想交1万,勾选12万进项,与其他外销收入有关系吗?外销的还需要对应勾选进项吗
勾选认证的进项发票总额与你实际可抵扣的进项税额相关,但与出口收入直接关系不大。你决定应交增值税金额时,主要依据内销和外销产生的销项税额,以及已认证进项税额。外销部分的进项税额无需单独对应勾选,而是累计在总的进项税额中进行抵扣。确保总进项不超过销项,合理规划即可。
勾选认证的发票与出口收入本身没直接关系,主要影响在于你可抵扣的进项税额。计算应交增值税时,考虑内销13万销项税,外销5万按征税率算出口退税,得出应缴税额。进项税额合计减去应缴税额即为实际可退税额。无需每笔外销对应特定进项,累计管理即可。
老师,你说的是生产型出口企业还是外贸型
不论是生产型还是外贸型出口企业,核心原则相似。生产型企业需关注原材料采购的进项税抵扣,而外贸型企业则需关注代理销售过程中的相关费用和服务的进项税抵扣。关键都是合理规划进项税额,确保合规地计算应交增值税和享受出口退税。具体操作上,需根据各自业务特点调整细节策略。