你好,这个是含税的金额,是需要交百分之13%的。 1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 4.属于生产经营期间正常报废清理的处理净损失 借:营业外支出——处置非流动资产损失 贷:固定资产清理

老师我们是投资公司,之前拥有一个公司的股权,在他们还没有上市的时候,我们卖出了一些股权给别的公司,价格是高于我们买人的,这个交什么税? 还有后面这个公司上市了,发行价格是大于我们买入股份时候的成本的,这个差额要交什么税? 之后我们在股票市场交易,卖出价格高于发行价,这个差额我们要交什么税? 这些有哪些政策,可以减免吗?
想请教一下,我有一笔销售业务,中间人介绍的,我买入这个材料的时候价格为0.42元(含税13%),但是这个是别人介绍的买卖,卖出去卖的1元(含税13%)。在这买卖中还有个价格是中间人给我实际的卖价,1元跟这个实际卖价的差额是要给中间人的。这部分差额有13%的税是我交了,所以跟中间人之间的价格要怎么算,我们企业才能不亏呢??
老师 我们是运输公司 有车辆我们卖出去了 卖出去的车辆是卖给个人不需要开发票的 就在申报增值税的时候做了未开票收入 税务我们做了固定资产清理 那还药另外做分录说明未开票收入这项吗
请问公司之前买了一辆20万的车,现在用不上了,10万卖出,并开发票给别人,这10万需要交增值税吗?我们是一般纳税人,税点几个点
公司账上一辆车要卖,买个个人 卖的价格低于残值,我们之前抵过税,那现在比如卖16000给别人,这个是含税还是不含税的呢?我们是要交13%税吧?分录咋做,我们需要开发票么?
老师,像货架这种东西,是计固定资产还是计长摊合适?
现在做个人汇算清缴,2025年1-4月还可以补申报吗?
朴老师在吗,现在有在线吗
老师,工商年报里的广告费,是利润表里的广告费+业务宣传费吗
房地产开发公司,印刷两书做费用还是成本科目?
2025年付劳务费780元,没有开票,只是报个税能税前扣除企业所得税么?
老师 研发费用加计扣除所得税减免额怎么算
同一控制下母子公司,都是亏损状态,母公司通过其他应该收款核算,跟子公司有500万的往来,有一年了,目前子公司没有能力还款,那现在电子税务局汇算清缴,母子公司都需要调整吗?假如要调整,该如何调呢?子公司是小微企业 ,母公司是一般企业
老师,公司招聘的兼职人员,支付报酬,对方需要开票吗
请问一下现在税务局都在查跨境电商收入,然后我们公司没有办理进出口权,税务局叫我们只报企业所得税,增值税的收入不用更正申报,到时候增值税收入跟企业所得税收入不一致没问题的吗?税务局说全国都是这样,是这样的吗
你这个分录里没有税啊,我们需要给个人开票么?
你好,第三个凭证里面是有税的。 需要开发票。
开13%税点的普票对么,那是不是还要倒二手车市场开个什么发票
你好,可以去二手市场开,也可以你们自己开。
二手车市场和自己只用开一个就行了?
你好,是的,只需要一个就行了。
二手车市场开的情况是公司委托二手车市场卖,才会有二手车市场开发票的事吧?
你好,是的,就是这样子理解。你们自己开发票其实也是可以落户的。
可是我网上查了下都是必须要二手车的发票才能过户,自己的是用来缴税的,你查查去
你好,可以的,老师实际操作过,除非你跟当地车管所有另外的要求。
你是用的什么发票过户的?
你好,就是企业的货物销售的发票
项目名称我写什么,规格型号,我是写车架号,还是车辆型号,备注需要写么
你好,项目名称就是乘用车就可以了。 规格型号,写车辆型号 备注写车架号就行了。
对方是个人,我是写个人的名字,那纳税人识别号那我写不写,
你好,纳税人识别号,你写个人名字就好了。
,你写个人名字和身份证就好了。