你好,这个是含税的金额,是需要交百分之13%的。 1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 4.属于生产经营期间正常报废清理的处理净损失 借:营业外支出——处置非流动资产损失 贷:固定资产清理

老师我们是投资公司,之前拥有一个公司的股权,在他们还没有上市的时候,我们卖出了一些股权给别的公司,价格是高于我们买人的,这个交什么税? 还有后面这个公司上市了,发行价格是大于我们买入股份时候的成本的,这个差额要交什么税? 之后我们在股票市场交易,卖出价格高于发行价,这个差额我们要交什么税? 这些有哪些政策,可以减免吗?
想请教一下,我有一笔销售业务,中间人介绍的,我买入这个材料的时候价格为0.42元(含税13%),但是这个是别人介绍的买卖,卖出去卖的1元(含税13%)。在这买卖中还有个价格是中间人给我实际的卖价,1元跟这个实际卖价的差额是要给中间人的。这部分差额有13%的税是我交了,所以跟中间人之间的价格要怎么算,我们企业才能不亏呢??
老师 我们是运输公司 有车辆我们卖出去了 卖出去的车辆是卖给个人不需要开发票的 就在申报增值税的时候做了未开票收入 税务我们做了固定资产清理 那还药另外做分录说明未开票收入这项吗
请问公司之前买了一辆20万的车,现在用不上了,10万卖出,并开发票给别人,这10万需要交增值税吗?我们是一般纳税人,税点几个点
公司账上一辆车要卖,买个个人 卖的价格低于残值,我们之前抵过税,那现在比如卖16000给别人,这个是含税还是不含税的呢?我们是要交13%税吧?分录咋做,我们需要开发票么?
小规模,去年没怎么开发票,暂估收入应该怎么写分录,现在没有收入导致亏损72万,应该怎么写暂估收入,都没有发票,今年应该会开
利润表的营业收入本年累计金额与所得税预缴申报表的营业收入不一致,这种咋整啊,可是我实际就应该是这么多
新建酒店一月份领取的营业执照 建账日期是四月份可以吗
出口货物,本月出口货物填无票收入,本月采购的出口货物开专用发票,进项发票可以下月再退税勾选吗?
请问老师正常折旧做年报时需要填A105080表吗?
请问老师个体经营户只有法人,需要报工资吗?
资产处置损益的借贷方向
老师,公司要注销的步骤什么?另外,账上还有8000元银行存款(实收资本),如何处理?
老师,小企业会计准则的月末调汇,损失和收益用什么科目,
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓。云仓的货是集团两个工厂(A工厂和B工厂)发过去的,电商的所有店铺(不分主体)运费都是A工厂支付的,归属于电商公司主体的店铺如果卖了A工厂发过来的货,该货物的快递费并入成本一起让A工厂开票。如果电商公司主体的店铺卖了B工厂发过来的货,就让B工厂把该成本票开过来,但现在问题是销售的B工厂的运费该谁给电商公司开票?因为运费全是A工厂付的款,运费开的发票都是A工厂。
你这个分录里没有税啊,我们需要给个人开票么?
你好,第三个凭证里面是有税的。 需要开发票。
开13%税点的普票对么,那是不是还要倒二手车市场开个什么发票
你好,可以去二手市场开,也可以你们自己开。
二手车市场和自己只用开一个就行了?
你好,是的,只需要一个就行了。
二手车市场开的情况是公司委托二手车市场卖,才会有二手车市场开发票的事吧?
你好,是的,就是这样子理解。你们自己开发票其实也是可以落户的。
可是我网上查了下都是必须要二手车的发票才能过户,自己的是用来缴税的,你查查去
你好,可以的,老师实际操作过,除非你跟当地车管所有另外的要求。
你是用的什么发票过户的?
你好,就是企业的货物销售的发票
项目名称我写什么,规格型号,我是写车架号,还是车辆型号,备注需要写么
你好,项目名称就是乘用车就可以了。 规格型号,写车辆型号 备注写车架号就行了。
对方是个人,我是写个人的名字,那纳税人识别号那我写不写,
你好,纳税人识别号,你写个人名字就好了。
,你写个人名字和身份证就好了。