你好 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 应交税费—城建税 贷:银行存款
你好,老师。请问2021.10增值税和城市维护建设税退回来,怎么做账呢?
老师我们是跨区预缴了增值税和附加税城市维护建设税,然后怎么做账,尤其是预缴了附加税怎么处理?
老师,建筑企业,预缴增值税,教育费,城市维护建设税,怎么做账
跨地区提供建筑服务除预缴2%(按一般计税的一般纳税人)预缴税款可抵扣销项税(增值税)外,城市维护建设税教育费附加可以抵扣销项税(增值税)吗
老师,请问建筑服务跨区域预缴增值税,附加税和所得税分录怎么做?
一般纳税人酒店,纯客房,餐饮就是房费含早,个别的会有收取早餐费,这个时候设立会计科目, 主营业务成本--餐饮收入, 主营业务成本--餐饮成本
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
那这次的城建税还先计提吗
你好,根据你的描述,只需要做预交税款分录就好。 之后根据增值税的应纳税额,再做附加税 的计提分录
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利