你好 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 应交税费—城建税 贷:银行存款
你好,老师。请问2021.10增值税和城市维护建设税退回来,怎么做账呢?
老师我们是跨区预缴了增值税和附加税城市维护建设税,然后怎么做账,尤其是预缴了附加税怎么处理?
老师,建筑企业,预缴增值税,教育费,城市维护建设税,怎么做账
跨地区提供建筑服务除预缴2%(按一般计税的一般纳税人)预缴税款可抵扣销项税(增值税)外,城市维护建设税教育费附加可以抵扣销项税(增值税)吗
老师,请问建筑服务跨区域预缴增值税,附加税和所得税分录怎么做?
老师建筑公司一般纳税人可以开三个点的机械租赁票吗
老师,房地产开发项目停工,需要赔付塔吊20万,对方公司说他公司被冻结,就给个人账户转,他说没有发票,那我该怎么处理?
老师,社保公积金,医保,这个怎么算啊,单位部分,个人部分?
成立销售柴油 企业的企业,需要批什么资质 税务开票需要准备什么
请问老师收到政府专项资金拨款需要缴纳企业所得税吗?
老师,我是国际货运代理公司,8月份有未开票的美金收入,挂的应收贷方,没申报增值税未开票收入。然后9月做账的时候,将这个应收冲销了,挂了主营收入。请问所属9月的增值税申报,是否应该填列未开票收入?按照几月的汇率?金额是直接填结转的金额吗?但是收入金额又跟利润表的营业收入对不上,利润表的营业收入有一些汇兑损益。
老师,做了一笔凭证借库存贷利润分配,调整以前年度损益,报表不一致了
老师,请问天然气管道老化跟新会计账的处理跟建筑行业是一样的不?
1、借:待处理财产损溢 贷:库存商品 2、借:营业外支出 贷:待处理财产损溢 3、出售报废存货残料取得收入: 借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额) 分录是这样做吗?或者可以不走待处理,直接按库存商品报废申请或者表格直接记营业外支出吗?出售报废库存商品是计入其他业务收入吗?
申报8月个税时,扣除项公积金本来是0,但填了400,现在申报9月个税,在养老保险那里减400可以吗,因为如果在公积金那里➖400就成负数了,负数填不了。
那这次的城建税还先计提吗
你好,根据你的描述,只需要做预交税款分录就好。 之后根据增值税的应纳税额,再做附加税 的计提分录
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利