你好,你你是打算7月份少交点的话,那你要去修改7月份的申报表,这个转出来之后正常是不能够再抵扣的。

11月份时,一笔进口增值税当时借应交税费应交增值税进项税额1万贷银行存款,现在12月这笔钱要做转出后面还会退回来。我这笔抵扣的进项税额怎么转出
1月:进项多25072.02,增值税1717.403月:进项多23345,留税抵扣2685.674月:出项多58691,增值税4066.395月:出项多80809.3,增值税9296.646月:进项多13400,无7月:进项多29567.13,无8月:进项多41709,留税抵扣2597.819月:出项多3658.01,留税抵扣280.7910月:进项多72286.37,增值税1622.4411月:进项多10659.84,增值税3956.9112月:出项多3904.6,增值税867.96为什么我进项多了还在交税,比如说一月出项多了十万交了十万的增值税,二月进项多十万,可以在二月退税吗
老师好,我今天申报7月增值税,我发现我之前的留抵税额够抵扣的,我7月的进项专票先不认证抵扣了,等我申报8月的时候不够再把7月那张进账专票认证抵扣然后我7.31做账的时候这项进项专票我已经借主营业务成本,贷应付账款了,没体现出税额,等我8月份抵扣了的话,我需要怎么做账呢,这笔进项税额怎么体现呢
老师:请教一个问题,我们简易计税项目,7月份收到一张专票,我忘记了,遭抵扣了进项,现在8月份申报,发现了,需要进项转出,我这种更改7月份增值税申报表,进项转出,有滞纳金没有?可以在8月份申报的时候进项转出?
一般纳税人建筑业公司,现在发现以前会计今年4月份把某简易征收项目收到的专票抵扣了,12月申报11月增值税的时候做进项税额转出,11月开的是普3%,3万多增值税,再加上进项税额转出的4万多,11月得交7万多的增值税,可不可以认证一些进项,减少交的增值税
出口退税预测情况表,税局要求写同比去年同期增加的原因,一般如何写呢
代账会计可以直接做工资单发放吗
郭老师,,我这边报关成交方式fob,货代那边却开来了,经纪代理服务-国际海运费免税的发票,我要怎么做账呢
老师,公司员工的个税申报由工资薪金改为全年一次性奖金,改动后应该退回一部分个税,这个退税是由员工自己申报汇算清缴申请退回,还是由公司申请退回?
公司食堂燃气报警探测器入什么科目?
预付账款有两家公司的,总分账需要写几个预付账款?
老师4月预缴税款5月才缴纳,那么4月计提预缴税款的时候增值税要怎么做账务处理
老师你好,经营范围:自动化设备研发、生产、销售;精密部件制作及销售;货物及技术进出口;国内贸易。一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;新能源汽车生产测试设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械电气设备制造;机械电气设备销售;通用零部件制造;机械零件、零部件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),请问可以开“修理修配服务”发票吗
是利润影响所有者权益,还是所有者权益影响利润
公司频繁做股权转让变更。会不会引起税局关注?
而且你转出来之后就会要交滞纳金。
滞纳金无所谓,我就是想要给7月的申报体现一个缴税的数据,但是我没想明白,转出的这部分进项税的我的账务该怎么处理,计入库存商品的成本吗
你好,是这样,你应该先确认你打算转出来一笔,比如说你把它当做福利费或者转入到库存商品或者原材料都可以的。嗯
我转出的进项税额当时是采购库存商品的,那我现在就要把这笔进项税额记入到库存商品了对吧
你好是的就是这样子做
这个进项税的以后年度还能转回来吗
你好,一般是不可以的。
问题是当时7月的这个留抵已经在8月抵扣了,我的账务因该怎么处理呢
你好,这个没关系的,不影响的。
那我现在要转出的这部分进项税额分录是计入商品成本还是计入费用比较好呢 我现在的商品库存已经清0 了
你好这个计入库存商品更好一点。
分录怎么做,请教一下老师
你好,这个借库存商品贷,应交税费,应交增值税进项税额转出。
我转出的这1万进项税额,入了库存商品,那我申报12月增值税的时候是不是就要多交1万的税
你好,是的,是需要多交1万。
申报12月增值税的时候这万的数据会自动带出来吗
你好,这个不会的,因为他会让你在7月份交税。
我转出的是7月的留抵税额,交不了太多税,但是这个进项之前已经被8月抵扣掉了
你好,你7月份转出了留底。你8月份就要交税
看税务局的要求吧,不是7月交税就是8月交税,一般是这样子的。