你好,你的进项税额大于销项税额不会交税
老师、你好,我公司10月份进行多于销项税额,多出来的进项税额做分录: 借:应交税费应交增值税转出未交增值税 10万元 应交税费应交增值税销项 100万元 贷:应交税费应交增值税进项。110万元 11月份发生销项税额30万元,11月份没有进项税额,10月份留抵进项税额10万元(转出未交增值税),税控盘可以抵扣5万元 11月份怎么做分录呀?
上个月报增值税,进项比销项多出了510.5,所以没有扣税,多出的510.5挂在未交增值税,请问501.5应该怎么做转出去抵这个月的税
2022.10月以抵扣的进项票,2023.2月卖家要冲红,那我是不是要补交那部分增值税(因为每个月进出项税额一致),可以在2月多一笔别的进项 来抵扣这个增值税吗
一般纳税人,增值税一月销项十万,进项0,二月冲红一月发票,进项0,三月销项10万,进项十万,一二三月的增值税分别交多少?
1月:进项多25072.02,增值税1717.403月:进项多23345,留税抵扣2685.674月:出项多58691,增值税4066.395月:出项多80809.3,增值税9296.646月:进项多13400,无7月:进项多29567.13,无8月:进项多41709,留税抵扣2597.819月:出项多3658.01,留税抵扣280.7910月:进项多72286.37,增值税1622.4411月:进项多10659.84,增值税3956.9112月:出项多3904.6,增值税867.96为什么我进项多了还在交税,比如说一月出项多了十万交了十万的增值税,二月进项多十万,可以在二月退税吗
老师,工会经费在哪申报?通用申报(工会经费)中选月,季或其他,选了其他,下面费款所属期起无法输入
销项小于进项怎么结转呀?我待认证进项有381643.46元这个进项是开业期间收的装修费啥的,本月才开始有销项10661.13元,我要如何结转税费呀?
老师好,我们公司是汽车销售,每台车都有运费。那个到了一批车辆,运费进项已开。但是车辆还没有卖。那个销售费用…运费分摊如何做会计会计分录
A收款,A签合同,发票开给B,这样合同做个补充协议可以吗?
老师,我们是建筑公司,关于工地员工的员工福利费,是计入人工成本里?还是计入料工费的费里面呢?
请问老师,花生油的税率是多少,一般纳税人
老师,我是一般纳税人,生产制造业。我在8月份的时候收到进项发票,可抵税费2500元,没有产生销项税额,在申报8月份税费的时候可以勾选这2500元的进项税吗?账务上面还需要怎么处理?
公司销售使用过的二手车,开票只能开3个点,不能开简易计税的2个点啊
建设工程签订总包合同,工程已经竣工,甲方付不了款,能让材料商和分包商直接开票给甲方,让甲方付款吗
您好~想咨询下,居间服务费一般计入什么科目?