你好,扣除项目,其他里面填写账载金额。

请问,对以前年度的年度企业所得税汇算清缴进行了更正申报,1.对业务招待费进行了扣除项目调减,对主营业务成本也进行了调减,此项调减填至申报表扣出项目其他栏处,对吗?2.更正申报后,如何更正相关年度的财务报表?谢谢!
请问,因连续几年亏损,税务要求对以前年度的年度企业所得税汇算清缴进行了更正申报,1.对业务招待费进行了扣除项目调减,对主营业务成本也进行了调减,此项调减填至申报表扣出项目其他栏处,对吗?2.更正申报后,如何更正相关年度的财务报表?谢谢!
一般纳税人的羊绒生产销售公司,2018年3月,进项税额转出40万,转出的原因,2016年虚开专票117万,抵扣进项17万,进成本100万;2017年虚开专票223万,抵扣进项23万,进成本200万。但是2018年没做所得税的更正申报,现在更正所得税报表,您看这样更正对不 1、更正2016年所得税申报表时,附表2中主营业务成本减少100万 2、财务报表中的主营业务成本也得减少100万 3、账目上怎么调整,是用以前年度损益调整科目吗? 4、或者更正2016、2017所得税年报时,通过A105000中进行纳税调增就行 我应该怎么更正呀?
老师,更正申报去年的增值税可以更正原有的数据,更正申报去年的年度企业所得税申报表,能直接更正主表还是要更正纳税调整项目目明细表?
老师你好,公司是一般纳税人,2021年因做错一笔业务,生产成本没有进行所得税纳税调整,请问在2022年现在调整,是调表不调账还是账表都调整, 具体应该怎么操作呢?我们的人员工资没有劳务发票,所以得进行纳税调整,当事人不懂,先行发现了想做更正调整,不知道是调整报表账务进行处理还是通过以前年度损益调整
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老师车辆购置税,税务代缴,怎么处理账务
老师,你好,我是贸易出口企业,我出口退税率是0,请问开票是免税,还是0,谢谢
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建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
老师你好我们是建筑行业,我们开了有9个点也开了3个点的普票,3个点的普票没有按简易计税,假设我们增值税税负是1.14,请问抵扣进项票要怎么计算啊
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
好的,比如原来数据是55000元的扣除费用,加上这次查到不能扣除5000元,就相当于更正后数据填:(55000-5000)=50000元对吧?那其他表哪些还需要更正吗?
不能扣除的5000填写到账载金额就行。
好的,后面年度需要更正吗?
对的是的,需要修改。
后面年度如何改啊?还真是第一次遇到这种问题
以后年度的打开主表,然后再点开弥补亏损明细表,这里会有变化的。
有变化了,按照变化之后的再保存就可以申报提交。
系统自动的是吧?不用手动是吧?
你好,系统自动的,你没法手动。
老师,那账面呢?需要在2024年 红冲这笔费用吗?税局不认可这张发票
你好,实际有业务吗?还是虚增的?
税局认定虚开发票
你好,就问你实际有没有业务,税务局是说虚开你是不是有替发票还是就是虚增的?
不清楚呢,刚接手
付款是现金支付或者有些是未支付的,一直挂账的
那你需要确定一下,如果是虚开的话,小企业会计准则借其他应付款或者应付账款等贷利润分配未分配利润。如果不是虚开,账上不用调整。
这个你们自己问清楚,没法给你判断是不是虚开。
谢谢老师,这种发票是广告费发票,这样填写扣除类那里,需要对方放在广告费那一列的账载金额吗?还是都放在“其他”那一行的账载金额呢?
照你税务局的来纳税调整明细表里面填写。