你好,扣除项目,其他里面填写账载金额。
购买方要求开票,为什么销售方要求购买方提供营业执照
印花税是按收入金额交还是按收入+成本金额缴纳
老师,请教下,公司属于医院的全资第三产业,一般纳税人,公司招聘500多人派遣到医院各科室,员工工资,单位缴纳社保由医院拨款,公司办理劳务派遣资质,员工工资保险是发多少拨款多少,不存在管理费,也无差额,我想请问下收到工资拨款做了收入,税率采用哪种好些,报税时怎么选择,谢谢
两个人合伙,A股东和B股东各占50%股份,A股东投资款28万,B股东没有投资,还从公司借支了16万,主营业务收入554万,主营业务成本557万,应收账款205万,应付账款190万,账上余额-20万,A股东负责业务应收金额95万。B股东负责业务应收110万,那现在A股东如果把应付账款全部过给B股东,A股东还要给B股东多少钱?利润是多少?
老师能给讲一下最后一个选项吗?不太理解是什么意思
老师,麻烦帮忙看下这个题目,计入财务费用的金额不应该是贴现利息吗,贴现利息=票面到期值*贴现率*贴现期=515000*10%*3/12(提前三个月贴现),为什么算出来的答案不一样呢,是哪里理解错了呢
老师,请问一下这个题怎么做,我不太懂
这种票的话发票号和代码分别是哪个?
老师,公积金个人全额承担,那扣税是全额抵扣吗
257万的净资产是怎么算的,30万的投资款不能算公司资产吧,
好的,比如原来数据是55000元的扣除费用,加上这次查到不能扣除5000元,就相当于更正后数据填:(55000-5000)=50000元对吧?那其他表哪些还需要更正吗?
不能扣除的5000填写到账载金额就行。
好的,后面年度需要更正吗?
对的是的,需要修改。
后面年度如何改啊?还真是第一次遇到这种问题
以后年度的打开主表,然后再点开弥补亏损明细表,这里会有变化的。
有变化了,按照变化之后的再保存就可以申报提交。
系统自动的是吧?不用手动是吧?
你好,系统自动的,你没法手动。
老师,那账面呢?需要在2024年 红冲这笔费用吗?税局不认可这张发票
你好,实际有业务吗?还是虚增的?
税局认定虚开发票
你好,就问你实际有没有业务,税务局是说虚开你是不是有替发票还是就是虚增的?
不清楚呢,刚接手
付款是现金支付或者有些是未支付的,一直挂账的
那你需要确定一下,如果是虚开的话,小企业会计准则借其他应付款或者应付账款等贷利润分配未分配利润。如果不是虚开,账上不用调整。
这个你们自己问清楚,没法给你判断是不是虚开。
谢谢老师,这种发票是广告费发票,这样填写扣除类那里,需要对方放在广告费那一列的账载金额吗?还是都放在“其他”那一行的账载金额呢?
照你税务局的来纳税调整明细表里面填写。