你好,扣除项目,其他里面填写账载金额。
请问,对以前年度的年度企业所得税汇算清缴进行了更正申报,1.对业务招待费进行了扣除项目调减,对主营业务成本也进行了调减,此项调减填至申报表扣出项目其他栏处,对吗?2.更正申报后,如何更正相关年度的财务报表?谢谢!
请问,因连续几年亏损,税务要求对以前年度的年度企业所得税汇算清缴进行了更正申报,1.对业务招待费进行了扣除项目调减,对主营业务成本也进行了调减,此项调减填至申报表扣出项目其他栏处,对吗?2.更正申报后,如何更正相关年度的财务报表?谢谢!
一般纳税人的羊绒生产销售公司,2018年3月,进项税额转出40万,转出的原因,2016年虚开专票117万,抵扣进项17万,进成本100万;2017年虚开专票223万,抵扣进项23万,进成本200万。但是2018年没做所得税的更正申报,现在更正所得税报表,您看这样更正对不 1、更正2016年所得税申报表时,附表2中主营业务成本减少100万 2、财务报表中的主营业务成本也得减少100万 3、账目上怎么调整,是用以前年度损益调整科目吗? 4、或者更正2016、2017所得税年报时,通过A105000中进行纳税调增就行 我应该怎么更正呀?
老师,更正申报去年的增值税可以更正原有的数据,更正申报去年的年度企业所得税申报表,能直接更正主表还是要更正纳税调整项目目明细表?
老师你好,公司是一般纳税人,2021年因做错一笔业务,生产成本没有进行所得税纳税调整,请问在2022年现在调整,是调表不调账还是账表都调整, 具体应该怎么操作呢?我们的人员工资没有劳务发票,所以得进行纳税调整,当事人不懂,先行发现了想做更正调整,不知道是调整报表账务进行处理还是通过以前年度损益调整
老师,我想咨询一下,我们公司现在面临一个库存量比较大,个体户,个人流水过大,而且平时基本不开票给客户,客户也不要求开票,这样的情况该怎么解决不被税务查出问题呢,我们公司是饮料酒水经销商
网络公司给客户做维护然后维护半年增值税6千。是安装每个月来做增值税确实还是一次性来确定
老师,每年一次性发工资4200元,每月工资代扣代缴怎样填写?
老师,是成立个体户或有限责任公司那种好?
老师,个体户与有限责任公司之间有什么区别?
老师,个体户老板给员工发工资需要个税代扣代缴吗?
老师,有个员工工资9月份是5800,10月份1000,那他九月份是不是得交个税了,前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税,我是今天给他用公户转了两笔工资,一笔是9月5800,一笔是10月1000。我可以那样操作吗,报个税的时候9月填1000,10月填5800,这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案,不懂的老师别回复,回复不对我投诉你
IPO过程中财务主要做什么
老师,有个员工工资9月份是5800,10月份1000,那他九月份是不是得交个税了,前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税,我是今天给他用公户转了两笔工资,一笔是9月5800,一笔是10月1000。我可以那样操作吗,报个税的时候9月填1000,10月填5800,这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案,不懂的老师别回复
对公付款,报销单后边附的原始凭证,发票,合同,打款回单,还有什么
好的,比如原来数据是55000元的扣除费用,加上这次查到不能扣除5000元,就相当于更正后数据填:(55000-5000)=50000元对吧?那其他表哪些还需要更正吗?
不能扣除的5000填写到账载金额就行。
好的,后面年度需要更正吗?
对的是的,需要修改。
后面年度如何改啊?还真是第一次遇到这种问题
以后年度的打开主表,然后再点开弥补亏损明细表,这里会有变化的。
有变化了,按照变化之后的再保存就可以申报提交。
系统自动的是吧?不用手动是吧?
你好,系统自动的,你没法手动。
老师,那账面呢?需要在2024年 红冲这笔费用吗?税局不认可这张发票
你好,实际有业务吗?还是虚增的?
税局认定虚开发票
你好,就问你实际有没有业务,税务局是说虚开你是不是有替发票还是就是虚增的?
不清楚呢,刚接手
付款是现金支付或者有些是未支付的,一直挂账的
那你需要确定一下,如果是虚开的话,小企业会计准则借其他应付款或者应付账款等贷利润分配未分配利润。如果不是虚开,账上不用调整。
这个你们自己问清楚,没法给你判断是不是虚开。
谢谢老师,这种发票是广告费发票,这样填写扣除类那里,需要对方放在广告费那一列的账载金额吗?还是都放在“其他”那一行的账载金额呢?
照你税务局的来纳税调整明细表里面填写。