你好,扣除项目,其他里面填写账载金额。

一般纳税人的羊绒生产销售公司,2018年3月,进项税额转出40万,转出的原因,2016年虚开专票117万,抵扣进项17万,进成本100万;2017年虚开专票223万,抵扣进项23万,进成本200万。但是2018年没做所得税的更正申报,现在更正所得税报表,您看这样更正对不 1、更正2016年所得税申报表时,附表2中主营业务成本减少100万 2、财务报表中的主营业务成本也得减少100万 3、账目上怎么调整,是用以前年度损益调整科目吗? 4、或者更正2016、2017所得税年报时,通过A105000中进行纳税调增就行 我应该怎么更正呀?
老师,更正申报去年的增值税可以更正原有的数据,更正申报去年的年度企业所得税申报表,能直接更正主表还是要更正纳税调整项目目明细表?
老师你好,公司是一般纳税人,2021年因做错一笔业务,生产成本没有进行所得税纳税调整,请问在2022年现在调整,是调表不调账还是账表都调整, 具体应该怎么操作呢?我们的人员工资没有劳务发票,所以得进行纳税调整,当事人不懂,先行发现了想做更正调整,不知道是调整报表账务进行处理还是通过以前年度损益调整
老师,请教一下,税局监查到我们有几张2021年5月已抵扣的进项发票异常要求做进项税额转出,抵税当期的增值税表报已做更正申请,现在企业所得税年度纳税表该怎么调整呢更正申报呢?
由于善于取得虚开发票5000元,税局要求更正年度企业所得税申报表。发票的内容是会议费 请问调增的时候,填写纳税调整项目明细表,应该填哪一行?
老师,小规模纳税人进项销项发票,普票和专票,做账要价税分离吗
工程竣工验收报告,需要设计单位签字盖章吗?
出口0税率的人民币离岸价格是30000,但是这批货需要视同内销,那么算不含税金额30000/13%对吗
老师,厂房开办期间的印花税和契税可以直接入开办费吗
老师,请问一下老板开加油发票回来,公司名称少了一个字,我们取得发票那里也能看见这张发票。那能入账的嘛?
运输业购入备用的轮胎,假设先不计入损益,是入原材料、库存商品还是周转材料?
老师,在多家企业任职有工资,属于个人私下代账吗?
一个公司转钱到另外一个公司小程序做代发这种怎么做账务处理呢
老师好,公司给个别员工租的宿舍,有发票 可以做福利费吗
老师,现在电子税务局开票人,报税人,财务负责人可以是同一人吗
好的,比如原来数据是55000元的扣除费用,加上这次查到不能扣除5000元,就相当于更正后数据填:(55000-5000)=50000元对吧?那其他表哪些还需要更正吗?
不能扣除的5000填写到账载金额就行。
好的,后面年度需要更正吗?
对的是的,需要修改。
后面年度如何改啊?还真是第一次遇到这种问题
以后年度的打开主表,然后再点开弥补亏损明细表,这里会有变化的。
有变化了,按照变化之后的再保存就可以申报提交。
系统自动的是吧?不用手动是吧?
你好,系统自动的,你没法手动。
老师,那账面呢?需要在2024年 红冲这笔费用吗?税局不认可这张发票
你好,实际有业务吗?还是虚增的?
税局认定虚开发票
你好,就问你实际有没有业务,税务局是说虚开你是不是有替发票还是就是虚增的?
不清楚呢,刚接手
付款是现金支付或者有些是未支付的,一直挂账的
那你需要确定一下,如果是虚开的话,小企业会计准则借其他应付款或者应付账款等贷利润分配未分配利润。如果不是虚开,账上不用调整。
这个你们自己问清楚,没法给你判断是不是虚开。
谢谢老师,这种发票是广告费发票,这样填写扣除类那里,需要对方放在广告费那一列的账载金额吗?还是都放在“其他”那一行的账载金额呢?
照你税务局的来纳税调整明细表里面填写。