您好,实际是用公账的钱去还了借款吗

老师好,我们去年多暂估成本了,今年冲回了,借:应付账款-其他 贷:利润分配-未分配利润,这样是不是得改资产负债表应付账款和未分配利润年初数呢,本年的资产负债表未分配利润年末-年初与利润表净利润数据相等吗,影响他俩勾稽关系吗
国有企业,1月份收到2510万元国有资本收入,做的分录:借 :银存2510万,贷:主营收入2510万,2月份上缴国有资本收益2500万,做的分录借:利润分配-未分配利润2500万,贷:银存2500万,但是在2月份资产负债表里,未分配利润的期末金额和未分配利润起初+净利润期末相差10万,怎么回事
老师,我要在原始报表基础上手工做一个报表,增加缴纳税金80万。 利润表变化税金及附加+80,资产负债表未分配利润减少80。还有那里需要变动吗,我现在改完资产负债表期末未分配利润减去期初未分配利润不等于利润表净利润
老师,我现在要做一笔借:利润分配-未分配利润,贷:固定资产的帐,是去年调整未提折旧的。但利润表取不到数和资产负债表的数据不相符,想问下应该怎么做借贷方红字?
老师,年底了,结转利润分配。企业是亏损的。借本年利润贷利润分配-未分配利润 这个数在哪里找?是资产负债表上的利润分配未分配利润的期末数吗?
老师 有件事情希望您帮我提提建议 我一直打算换工作 原因是现老板一下把所谓绩效考核看的很重 也没问题 我提交的曾经完成日期复制填错 了 也没完成什么损失 说我不认真 每月扣我180 我是出纳岗位 我让我管理仓库管理还有盘库 包括生产组装里面 我完全不明白 主要是本身就特别乱 没有流程 让我理 同事们有的 关着面子 配合我 老板还说这是很容易的事情 到我想问这么容易为什么没人愿意管 生产主管都不愿意涉及 有次少东西了 让我找实物库管赔钱 对方不愿给 还说是我的问题 我不知道这样缺乏管理的公司还值不值得待下去
老师您好,我们公司没有进销存系统,我现在想按订单核算成本,目前合同表里没有订单号,我是不是可以按照合同顺序自己内部编一个订单号,产品代码,还有采购材料再编物料代码,才好去核算成本呢?
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
成品油企业25年9月之后不能用双抬头报关了么?双抬头报关的成品油模块不出现了么?
@董孝彬老师,别的老师别回答?老师,长期股权投资,是不是只有上市公司或者大公司才有?
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
恩,现金有10万,短期借款2.1万。未分配利润2万。用未分配利润2万偿还2.1负债,现金是不是还要减少1000,现金流量表要变吗
现金少了,现金流量表要变的,这个短期借款是用银行存款来还,你这样算是减少未分配了,不合理的
这个未分配是股东可分配的利润
我们现在是要注销。有哪些科目需要变动。
资产负债表都要清掉,只留未分配和银行存款
意思把负债2.1万清掉。未分配利润2万清掉。我还要改报表哪些地方
?老师有看到吗
你把报表给我看下,账上面都要清掉的
短期借款和未分配利润清掉就行
这个借款要用银行存款还掉
未分配利润怎么弄
这个要做分红处理的,东用发票冲掉
我们现在注销,税务就是让我们改这两个科目就行
退实收资本可以吗?直接减掉未分配利润和实收资本数字
那也要先做分红处理的
分红不是要交税
要的,这个要交个税的
借利润分配,未分配利润,贷本年利润,第二步,借短期借款。贷未分配利润可以吗?感觉报表会不平
不能,,不是这样做的
借:利润分配
贷:应付股利
借:应付股利
贷:银行存款
这样子是不是报表9万利润变成0,流动资产那边减少9万,然后再把借款10万减掉,流动资产也减少10万
只有一次追问机会了,一会怎么@你,老师
借款用左边的银行存款还掉就可以了,银行存款减少,借款也减少,我是刘老师,谢谢您的认可