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你好!以前年度的发票进项税额转出账务处理如何做分录?

2024-12-17 10:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-17 10:08

你好,这个要看是什么原因要转出

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齐红老师 解答 2024-12-17 10:08

而且得要看一下之前是怎么做的凭证。

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快账用户3395 追问 2024-12-17 10:09

上游异常

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齐红老师 解答 2024-12-17 10:10

这样子的话要看你之前是做的凭证,就做相反的凭证就好了。

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你好,这个要看是什么原因要转出
2024-12-17
你好,这个要看是什么原因转出,还得要确定之前他这张发票怎么做的凭证?
2024-01-12
你好,借以前年度损益调整,贷应交税费应交增值税(进项税转出)
2025-08-17
借以前年度损益调整  贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
2022-07-01
对于以前年度的发票进项转出,确实需要进行相应的账务处理。具体操作上,通常会通过“以前年度损益调整”科目来进行调整。具体步骤如下: 首先,需要借记“以前年度损益调整”科目,贷记“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”科目,以反映进项税额的转出。这一步是对以前年度财务报表中的重大错误进行更正,确保财务报表的真实性和准确性。 接着,对于转出的成本部分,应借记“主营业务成本”科目,贷记“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”科目。这样,就将原本计入成本的进项税额转出,反映了实际的成本情况。
2024-03-26
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