同学您好,之前的账是怎样做的
进项税额转出是不是要补交税款,如果本期申报增值税的时候有进项税额转出,如何处理,是要把进项税额转出的数据加上销项税税额然后减去进项税额吗?
进项税额转出如何做账务处理
以前年度收到的政府补助,现在需要退回,如何进行账务处理
补交上年度退回的进项税额转出税额,如何进行账务处理
老师好!采购商品退回,进项税额需要转出吗?如何做账务处理
请问下我们外账会计做的存货产成品期末余额为0,这个是不是不正常呀?我们是工厂制造业,还要上报统计局那边
请问老师居民企业跟居民企业的分红,需要投资一年以上吗?还是只有上市公司才有这个要求?
加油费,车辆费用能不能算员工交通差旅费?
我们公司服务行业,主要开推广费咨询费调研费,收到的广告费能计入成本吗?
老师,在哪里查看公司营业执照是吊销的
4月份分录 借:应收帐款-应收医疗款-工伤保险8082.4 应收帐款-应收医疗款-应收医保款-地方医保175793.85 正常应该是 借:应收帐款-应收医疗款-工伤保险8098.4 应收帐款-应收医疗-应收医保-地方医保175777.85 我5月份调整,调整后的分录和金额分别是什么
高新技术产业的公司如果2023年11月份通过的,是三年后必须做高新复审吗?如果不做,会有什么问题呢?
股东会没有提前15天通知,而是提前5天通知,可以吗
老师,您好!!500万元以下设备器具一次性扣除在企业所得税汇算的时候在资产折旧摊销表填报了,然后要做相应的账务处理吗?
画册画图计入什么科目?
您看一下
现在重新交了这部分退税
累计退税了1256.04元,现在报表是这样
同学您好,如采购,借原材料,贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出) 如 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 2、 交纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
就重新补交这部分退税如何处理
同学您好,补交就是交纳税款,用上面分录即可
好的谢谢
不客气,有空给五星好评:(我的提问-本问题沟通界面,结束提问并评价)