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补交上年度退回的进项税额转出税额,如何进行账务处理

2023-10-20 18:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-20 18:37

同学您好,之前的账是怎样做的

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快账用户6782 追问 2023-10-20 18:41

您看一下

您看一下
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快账用户6782 追问 2023-10-20 18:41

现在重新交了这部分退税

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快账用户6782 追问 2023-10-20 18:42

累计退税了1256.04元,现在报表是这样

累计退税了1256.04元,现在报表是这样
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齐红老师 解答 2023-10-20 18:44

同学您好,如采购,借原材料,贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出) 如 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 2、 交纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

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快账用户6782 追问 2023-10-20 18:45

就重新补交这部分退税如何处理

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齐红老师 解答 2023-10-20 18:46

同学您好,补交就是交纳税款,用上面分录即可

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快账用户6782 追问 2023-10-20 18:49

好的谢谢

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齐红老师 解答 2023-10-20 18:58

不客气,有空给五星好评:(我的提问-本问题沟通界面,结束提问并评价)

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同学您好,之前的账是怎样做的
2023-10-20
第一个负数转入是什么意思?是现在可以抵扣了吗? 第二个是修改申报表还是直接交税?如果是修改申报表的话,你更正修改或者补申报就行。如果是直接补税的话,你直接交税就不用考虑进项是不是大于销像就是你自己做账务处理,然后交给税务局。
2024-05-15
你好,你们是采购的一方吗?
2023-12-11
你好,是的,也可以,进项税额-进项税额转出,再与销项税额比较
2020-10-20
你好,这个要看是什么原因要转出
2024-12-17
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