对于以前年度的发票进项转出,确实需要进行相应的账务处理。具体操作上,通常会通过“以前年度损益调整”科目来进行调整。具体步骤如下: 首先,需要借记“以前年度损益调整”科目,贷记“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”科目,以反映进项税额的转出。这一步是对以前年度财务报表中的重大错误进行更正,确保财务报表的真实性和准确性。 接着,对于转出的成本部分,应借记“主营业务成本”科目,贷记“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”科目。这样,就将原本计入成本的进项税额转出,反映了实际的成本情况。

老师,以前年度的进项发票已抵扣,但是税局说我们上游开的发票有问题,需要进项转出。这个需要怎么做账务处理
老师,进项发票失联,要做进项税额转出,还有之前入的库存商品,成本也要转出,这个相关账务处理怎么做
老师您好!请问一般纳税人公司被国税查出以前年度的失控发票,要求转出增值进项税额及企业所得税,请问这种情况,该如何做账务处理?
老师,请问一下以前年度的发票进项转出如何做账,成本是不是也要转出,账务怎么处理
请问老师,不得抵扣的进项税额以前年度做了抵扣,现在想做转出怎么做账务处理
老师,年初的时候个体户过户了,当时把第一季度的经营所得也给报了,后续还需要怎么从新报一下呀
你好,做外贸单老师,客户直接不给打税款,怎么回复
您好,老师,我想问一下,您有公司付给个人,然后是500元以下的那种收款收据的模板吗?有的话,可以发一下吗?谢谢。
您好老师我想问下我们今年6月份分公司收到他么那边税务通知,说我们一家供应商走逃了,我们收到的发票是24年的,在24年入帐了,然后让 进项税转出,所得税调增,分公司是增值税单独缴纳,所得税在总公司这边合并申报,那所得税调增我们是需要去调24年汇算请假表是吗
老师6月15前忘记工资薪金申报了被罚50元,我在电子税务局上缴纳了,在哪里打印交过的票据
电子口岸控件是在哪来下载的?
老师您好,请问新开办企业是不是等到设立全部结束等拿到营业执照了,才能刻章,开户和税务登记
自产货物用于职工福利会计上确认收入么
老师,我们被员工举报虚开发票,我们是花钱买材料票的那方,去年让我们提交了明细账,现在让我们去领材料,这个流程大概是怎么样的呢?前面也不是我经手的,只是大概知道有这个事,具体经手的人离职了,我需要注意什么呢
员工的学习基金怎么入账?金额有一万
假设不含税金额1000,税额130,那税部分转出是这样做分录:借:以前年度损益 130,贷:应交税费(进项税额转出),那不含税金额1000是不是这样做:借:以前年度损益,贷:利润分配-未分配利润
学员您好,是的,对的