可以申报时做无票收入。
老师,我是小规模的建筑公司,跨年红冲发票,红冲发票是A公司,不在给他开蓝字发票,开给B公司,红字发票30万,开给B公司10万,这样可以吗?那塡报表时应纳税额不成负的了吗?
我们是一般纳税人,这个月没有开票、可以红冲一笔发票不呢?
老师 我这个月没有往外开票 客户说等到下个月一起开 但是我这个月的电费又很多 我可不可以这个月先做未开票收入等下个月开了票啦 把这个月的未开票收入冲红 ,申报的时候这个月先按未开票收入申报 下个月冲红多少 申报的未开票收入就按负数申报多少 可以吗 ,纳税申报有未来票收入申报这一栏吗
老师,如果这个月我只开了一笔红字发票,请问我是否可以在申报税的时候做一笔无票收入做抵减,后续开票时再冲红这笔无票收入呢?
老师,我公司是一般纳税人,这个月开冲红发票但没有蓝字发票开,可以申报时做无票收入可以吗?
老师,这个是余额表,你看下
请问老师,企业外购设备,正常应该是厂家发给企业之后,企业再发给客户项目地。企业收货单+发货单,这个物流就完结了。但现在是厂家直接把货发给客户了,那么这个物流单据应该收货和发货人都是谁,可以吗
老师您好,我同学想进行继续教育,原来他报初级证书的时候。也不知道报名那老师怎么给他传的资料,报名就通过了。现在新系统下来要重新进行信息采集。他的证书早都没有了,也传不上毕业证了,怎么办呢
国家企业信用信息公示系统官网直接进不去是什么情况?给谁打电话管用,有号码吗?谢谢你了
公司支付没有实际出资,也没有分红的公司长期股权投资的清算费用计入哪个科目
老师,我把余额表发给你看看
由于质量问题,境外客户扣了几万美金的扣款,这钱收不回来了,账务税务上怎么处理?
老师,我们买了两台设备,供应商开了票,我们也抵扣了,现在发现合同改了价,要票要红冲重开,红冲是由供应商发起的,选的是开票有误,我这里可以点确认吗
老师您好,不好意思请问我们是制作方糕,脆筒食品买个别的商家,一般纳税人,开出的税率是多少
一件货 200 元,现在商家让利 20 元,能不能开 20 元的负数发票
这样是否浪费了税金,如果开给另一个公司,另一个公司可以做成本票,因为我们冲红的是普票
不要虚开发票。这是原则。
无票收入是申报时才填入的吧?
无票收入有什么税务风险吗?
无票收入,没有税务风险