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请问老师像项目比较多,项目1和2提前就给了材料劳务发票,已经入账,但是迟迟不能给甲方开发票,收入和成本匹配不上,那像先提供成本发票后开工程发票的话要一直先留存在存货中吗,3项目本年没有提供上对应成本,是不是也可以先把1和2的项目有的成本结转。是不是不用非得1和2一直留到项目开出对应工程发票时候

2024-12-17 10:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-17 11:05

同学你好 分项目核算就可以 按实际业务分项目来做收入结转成本

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快账用户2669 追问 2024-12-17 11:07

如果项目的成本是混乱的呢老师,不可以一年有成本就结转吗,那要是有的项目有结存,其他项目成本还没有,不可以把有成本的结转了吗。还要把有成本的留着,然后交企业所得吗

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齐红老师 解答 2024-12-17 11:12

同学你好 不可以的 发票也都要备注项目名称和地址

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同学你好 分项目核算就可以 按实际业务分项目来做收入结转成本
2024-12-17
同学你好 你们是分包还是总包
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同学你好 是的, 2.成本不齐也可以暂估的
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