咨询
Q

开票金额100万含税,一般纳税人,增值税率13%,税负率是1%,我的销项税额需要至少11.5万,所需进项大概需要多少呢

2024-12-17 11:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-17 11:02

你好,其实税负率是百1%的话,你就要有12%的进项税。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,其实税负率是百1%的话,你就要有12%的进项税。
2024-12-17
你好,如果进项,销项都是含税的 增值税=(300万—150万)/1.13*13% 附加税=增值税*附加税税率 企业所得税=利润总额*所得税税率 
2021-01-29
你好,前提是需要知道增值税税负率,才可以知道需要多少进项发票认证抵扣的。 只是知道销项金额,另外两个信息不知道,这个是无法根据一个数据来计算两个未知数的
2020-12-29
首先,我们来理清公式。通常情况下,销项税额减去进项税额等于应纳税额,而不是直接等于进项税额。接下来,我们来计算一下你提供的数据。 含税销售额为40万,税率为13%,则不含税销售额为 40万 / (1 + 13%) ≈ 353,982元。 销项税额为 353,982元 × 13% ≈ 46,018元。 税负为3%,则税负金额为 353,982元 × 3% = 10,619元。 理论上,进项税额应该使得销项税额减进项税额等于税负金额,即 46,018元 - 进项税额 = 10,619元。解这个方程,得到进项税额 ≈ 35,399元。
2024-11-04
你好  这样算的  13%=销项 -进项  )/ 不含税收入 
2022-11-22
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×