你好; 你增值税税负率是按1%来考虑的吗 ? 你 先知道你增值税税负率才好计算 认证多少进项税

老师,请问下,含税金额185万,13个点的,这是购进开的发票含税金额,公司的税点是9个点,那如果卖出,按13个点,金额是多少呀,需要加减进项税和销项税吗
我全年增值税税负是3%,1月至11月税负是2.0,12月开销项发票税额是856820元,那么我这个月要认证多少进项才能达到3.0
老师 我的进项税额:2683.87元, 我这边增值税是需要按销项含税金额的1%缴纳增值税达到税负,那么根据我的进项税额开13个点的销项发票,可以达到1个点 可以开出多少销项发票含税
老师 我的进项税额:2683.87元, 我这边增值税是需要按销项含税金额的1%缴纳增值税达到税负,那么根据我的进项税额开13个点的销项发票,可以达到1个点 可以开出多少销项发票含税
老师 我的进项税额:2683.87元, 我这边增值税是需要按销项含税金额的1%缴纳增值税达到税负,那么根据我的进项税额开13个点的销项发票,可以达到1个点 可以开出多少销项发票含税
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
我们是按销项含税1%缴纳增值税,根据我的进项可以达到1个点 可以开出多少销项
我都说了呀 按1个点达到增值税税负率
你好 ; 应交增值税 = 1%税负率 *营业收入 = 销项税 -进项税; 你把数据带进去这个等式就可以计算了
我不懂 可以帮忙计算发一下吗
你好; 我举例。 你按照我举 例的思路去 计算 ; 比如营业收入100万 。 你 税负率增值税1% ; 进项税 2683.87 ; 那么你 1%税负率 *营业收入100万 = 销项税 -进项税 2683.87 ;这个等式就可以知道销项税应该要多少了
问题我不知道销项是多少
你好; 销项税 你不是说你要计算销项税吗 ; 你到底是要计算进项税 认证多少达到税负率 还是干嘛
可以看下我问的问题吗?我都讲清楚了
你好; 我看了。 就是按照我说的公式 ; 你这个销项税本身就是根据你收入来判断的; 不会根据你 进项税来反推的; 正常根据 增值税税负率; 都是来计算 需要认证多少进项税来 达到税负率 ;