你好; 你增值税税负率是按1%来考虑的吗 ? 你 先知道你增值税税负率才好计算 认证多少进项税

比较疑惑进项税和销项税的问题。我现在只明白销售金额*13%=销项税额;进项金额*13%=进项税额。目前我也负责开票,所以不清楚每个月销项票怎么计算开多少票。 1.含税价格不含税价格概念不清楚 2.进项税票是不是也可以用之前月份的抵扣 3.每个月怎么计算当月可以开的票有多少。 1.
老师 我的进项税额:2683.87元, 我这边增值税是需要按销项含税金额的1%缴纳增值税达到税负,那么根据我的进项税额开13个点的销项发票,可以达到1个点 可以开出多少销项发票含税
老师 我的进项税额:2683.87元, 我这边增值税是需要按销项含税金额的1%缴纳增值税达到税负,那么根据我的进项税额开13个点的销项发票,可以达到1个点 可以开出多少销项发票含税
老师 我的进项税额:2683.87元, 我这边增值税是需要按销项含税金额的1%缴纳增值税达到税负,那么根据我的进项税额开13个点的销项发票,可以达到1个点 可以开出多少销项发票含税
我有13的进项发票不含税109734.51,增值税税额是14265.49,销项税率9%是不含税26311.93,增值税额是2368.07,做账怎么换算可以抵扣多少销项
老师,我想关注财税方面的最新信息,比如开票:好多服务类的票大类该成生产生活服务,您推荐一下
郭老师,股东的配偶在账上挂了往来款100多万,公司盈利的,会有什么风险,我如果要做分红要怎么操作
老师,我们公司产假期社保单位全交,不补扣个人部分,我平时把个人部分算作产假期间的工资。也不做纳税调整,这样合规吗?
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#提问#我们公司跟房东租的房子,然后水电费也是我们承担的,但是房东按照自己在支付宝充值的凭证作为报销的附件,这个也没有发票,哪怕开发票也是房东的个人抬头的发票,这个可以税前扣除吗?还有我们租的场地没有合同,也没有发票,场地的电费发票也是出租方抬头的名字,这个对方也不给我们开票,这种入账以后需要纳税调整吗?有没有什么办法可以税前扣除?
老师,员工5-6入职的,单休,应该怎么算工作日??谢谢
老师你好!请问6月1号以后可以开具大类生产生活服务~管理服务费吗?我们是会展企业,具体内容是特装管理服务费,可以直接开具管理服务费吗?谢谢
我们是按销项含税1%缴纳增值税,根据我的进项可以达到1个点 可以开出多少销项
我都说了呀 按1个点达到增值税税负率
你好 ; 应交增值税 = 1%税负率 *营业收入 = 销项税 -进项税; 你把数据带进去这个等式就可以计算了
我不懂 可以帮忙计算发一下吗
你好; 我举例。 你按照我举 例的思路去 计算 ; 比如营业收入100万 。 你 税负率增值税1% ; 进项税 2683.87 ; 那么你 1%税负率 *营业收入100万 = 销项税 -进项税 2683.87 ;这个等式就可以知道销项税应该要多少了
问题我不知道销项是多少
你好; 销项税 你不是说你要计算销项税吗 ; 你到底是要计算进项税 认证多少达到税负率 还是干嘛
可以看下我问的问题吗?我都讲清楚了
你好; 我看了。 就是按照我说的公式 ; 你这个销项税本身就是根据你收入来判断的; 不会根据你 进项税来反推的; 正常根据 增值税税负率; 都是来计算 需要认证多少进项税来 达到税负率 ;