咨询
Q

老师,我想问一下,比如我12号付的钱,那边公司18号才给我开票,那我是按发票日期填写报销单,还是按付款日期呢,然后我给供应商付了货款,但是还没给我开发票这个怎么入账呢,是做预付账款,还是做应付账款呢

2024-12-18 09:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-18 09:09

是的,18号写报销单就行。没开票就写预付账款

头像
快账用户7268 追问 2024-12-18 09:29

假如本月付的钱,下月对方在开票,可不可以做应付账款呢

头像
齐红老师 解答 2024-12-18 09:32

可以的,没问题的哈

头像
快账用户7268 追问 2024-12-18 10:29

应付账款就是负数也是可以的哇

头像
齐红老师 解答 2024-12-18 10:29

可以的,那个很正常的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
是的,18号写报销单就行。没开票就写预付账款
2024-12-18
在实际付款的当月申请,不提前申请
2025-01-13
建议算到今年的哈 同学
2024-01-02
同学你好,实际操作中,简化起见,等到要给供应商付那3成的时候,收到供应商开的发票之后,才入账应付账款30% 。否则,完工时,就暂估这个30%入账处理。
2022-09-15
同学,你好,相当于你这部分的成本是无票的,次年调增。 平账分录 暂估入库 借库存商品 贷应付账款
2024-10-10
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×