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老师好,请问7月份进项税额认证时候,误把8月份几张进项发票认证了,怎么做账务处理

2024-12-18 11:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-18 11:15

已经认证了都过去了,正常做进项税就行

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快账用户6683 追问 2024-12-18 11:16

在8月入账了,要不要补七月暂估呢

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齐红老师 解答 2024-12-18 11:17

不需要的,现在正常申报增值税了就行了哈。

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快账用户6683 追问 2024-12-18 11:30

好的老师,那么月末结转待认证进项税额时候,是要把本月全部发生的待认证进项税额结转到进项税额,还是只需要解决已经勾选认证部分的待认证进项税额呢?

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齐红老师 解答 2024-12-18 11:30

只需要解决当月已经勾选认证部分的待认证进项税额

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快账用户6683 追问 2024-12-18 11:31

好的老师,明白了,谢谢

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齐红老师 解答 2024-12-18 11:31

不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。

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已经认证了都过去了,正常做进项税就行
2024-12-18
如果是购买货物的,借预付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出
2022-07-21
你好;    你没有认证做待认证进项税对的; 到时你认证了   一笔笔转进项税去  (可以做一个明细表一次性转进项税  )
2022-10-17
同学你好 借应交税费应交增值税进项税 贷应交税费—应交增值税—待认证进项税额
2020-09-14
你好 你没有认证发票,就不需要进行账务处理的
2022-04-19
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