你好,只有卖方承担销项税,以后年度由买方承担车船税。因为是二手车,购置税免了。
老师,我们是武汉的公司,一般纳税人。公司想做加油预付卡的中间商。我们从供应商A公司那以99元的价格购入油卡,再以100元的价格卖给客户B公司,我们就赚个1元差价。供应商A公司和客户B公司都不是加油站(估计也是中间商之类的)。请问供应商A公司怎么给我们开票,我们又怎么给客户B公司开票呢?是开那种税收分类编码的发票最合适? 因为这种资金交易很快的,我们又该怎么做账呢?
我们公司有A和B两个股东,注册资本1000万,A股东占51%,实缴了350万,现在A要撤资退股,现在这个股东退出,把股权转让给另外一个B股东。退股已现金100万,和公司名下的一辆奔驰车作价50万。请问一下会计分录怎么做
老师,公司购买了一辆新车30万,可以低价10万以下转手卖给其他个人吗?抵扣的进项不用转出吧?我们需要开具发票给个人吗?具体需要怎么处理?要缴纳哪些税
老师,最近买电动车有置换的优惠,就是公司名下任意一辆电车过户给其他公司,就可以给我们返现1万5。 现在问题是我们有两个公司,甲公司有一辆特斯拉,已经根据活动要求过户到了乙公司,但是这个账务怎么处理呢?这需要交税吗
老师您好,我们有2个公司A公司和B公司,年会采购的奖品100件,是3万元,3万元发票是由A公司支付的,但是抽奖的时候是2个公司一起抽的,所以结果抽下来,有一些是A公司员工抽的有一些是B公司员工抽的,我现在要给A和B公司的员工计算个税,只要根据A公司和B公司员工抽到奖品的价值与当月工资合并计算个税就行了吧?还需要考虑奖品的费用是由A公司承担的吗
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
灵活人员购买社保和挂公司购买,对日后退休有什么不用的影响?
老板私车公用月租金1000元,已经并入工资申报个税,不开发票可以吗?
请问下,这种情况是啥意思?怎么处理?
请问,个体户定期定额户,增值税怎么计算?个税怎么计算?
劳务人员比较多的话可以用含税金额申报个税吗?这样就会多扣个税可以吗
一季度申报的70万收入,二季度红冲了发票,导致二季度收入为负数,之前缴纳的增值税和附加税退换吗
你们找个二手公司办一下手续就行了,这个是样票。
这个二手车发票最主要的用途是办理过户用的,那个销项税自动都传到电子税务局上了。
A公司不要交税么,怎么做账
A公司是卖方需要交增值税,假如这些车已抵扣过进项税按13%,(22+18+8+9)/(1+13%)*13%=65575.22元,附加税=65575.22*(7%+3%+2%)=7869.03元。如果3%减按2%,算法同上。借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 ;借银行存款 贷 固定资产清理 应交税费-销项税 ;把固定资产清理科目余额转入资产处置损益。