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我是小规模科技公司,关联企业法人也是我们法人,关联企业让我们员工给他们做技术服务,关联企业每月打款给我们公户,用于发放我们员工工资,做技术服务的打款进来的钱先做预收账款,等开发票后再计入,主营业务收入,按道理说,他们打款进来的钱都给员工发工资缴纳社保了,目前12月预收账款还有105万,需要开专票105万,但如果105万开发票了,确认收入了,利润就变成60多万了,这是为什么?我们工资每月下发完了都计入主营业务成本,社保都计入管理费用了,为啥还有那么多利润呢

2024-12-18 12:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-18 12:46

可能是成本核算不准确或与收入不匹配,之前成本少计了。也可能有设备折旧、软件摊销等其他费用没合理分摊到成本中。另外,预收账款转收入时,收入确认和成本发生时间不一致,之前没准确预估成本或没及时调整成本核算方法,导致利润较高。

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快账用户6210 追问 2024-12-18 12:53

没有 摊销折旧

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齐红老师 解答 2024-12-18 12:55

同学你好 收入多 成本费用少肯定就利润高了 多做点费用科目

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快账用户6210 追问 2024-12-18 13:07

可是打款进来的钱,都发工资了,银行卡里也没钱了,为什么还是收入高呢

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齐红老师 解答 2024-12-18 13:14

收入减去成本费用等于利润 可能还是费用科目不够

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职称:注册会计师,税务师

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