你好 可以分摊入费用,但没有发票分摊的费用不能在所得税前扣除,要纳税调增。账还是可以正常做的。
老师好。想问一下公司去年10月份已经付了房租费,发票1月份房东已经开出拿给我们,但是租房合同还没有签,不能确定租房起止时间,那一月份的这笔租房费用我公司应该怎么做账呢?(去年10月付房租时是开收据做成其他应收款)
老师请问一下这样一个业务我怎么处理,我公司付之前用公账付了房租,是付到个人账户,之前没有发票,做的分录为借其他应收款,贷银行存款,今年房东又给我们提供了发票,我是要怎么做账呢,能冲之前的吗
老师你好,我这边需要问一下账务处理的问题。 如果我公司(小规模纳税人),2024年1月付了一年的租金12万(本月没有收到发票),那么我这个月做账是: 借:预付账款120000 贷:银行存款120000 按照权责发生制本月摊销房租这样做账: 借:管理费用-房租费10000 贷:预付账款10000 那么问题来了,如果房东在2024年3月或者5月或者更久时间给发票,那么我收到发票时候又应该怎么做账呢?
公司为一外派员工在外地租了员工宿舍,房东是个人,房东去税务局代开租赁发票,产生的房产税和印花税我们承担了,我们一直以为个税房东自己申报缴纳了,但是今天发现发票上写着非经营所得,由付款方代扣代缴个税,但是公司没有替房东申报,跟房东沟通,房东也不愿意承担个税,请问这种情况,公司该怎么做才能避免风险呢
如果C公司是8月成立的,但是房租是A公司在6月付了半年的,那么是不是10月c公司有钱了就要还给a公司房租的钱?房租发票是等c公司成立以后11月开出给c公司的房租普票,那么c公司可以做分录,借:其他应付款a公司12万 贷:银行存款12万还钱给a公司,然后再按发票房租入账 借:管理费用房租10万 贷:其他应付款a公司10万 6月付房租的时候房租押金小票写的是a公司,但是房租合同是c公司和招商签的,那么这个押金是否也要还给a公司?借:其他应付款房租押金3万 贷:银行存款3万?还是说房租押金不用写分录了?押金小票物业不想改抬头
好的,谢谢
同学不客气,祝同学工作顺利。