你好,a公司是c公司的股东吗?

老师你好,公司2021年12月收到房租发票21万,当时公司账面上没有钱,老板用自己的私人账户转账10万元,前任会计是这样做账务处理 借:管理费用-房租 21万 贷:其他应付款-老板 21万 今年4月老板往公司账面上转了5万元,4万元又付了房租,我是这样做的 借:银行存款 5万 贷:其他应付款-老板 5万 那我支付房租时应该怎样做呢?是借:其他应付款-老板 4万 贷:银行存款 4万,对不对啊?
老师,我们房租总额是100万,在今年分别7 8 9 10月付清,付款的时候:借:预付账款——物业公司。贷:存款。摊销的时候:借:成本房租,贷:预付——物业公司,然后物业公司在12月给我们把房租发票开了过来,但是我已经在7月份就已经摊销了预付,目前发票我们收到了要怎么做账务处理呢老师?
老师预缴2年房租的分录,以下理解是否正确 如果你预付2年房租的时候还未收到发票 借:其他应收款-东方公司 贷:银行存款 计提当月房租 借:管理费用-房租 贷:其他应收款-东方公司 次月取得发票时把之前计提的费用冲减,然后根据发票入账: 借:管理费用-房租 负数 贷:其他应收款-东方公司 负数 按照发票入账 借:长期待摊费用-房租 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:其他应收款-东方公司 计提本月房租 借:管理费用-房租 2个月房租金额 贷:长期待摊费用-房租 2个月房租金额
如果6月份A公司给B公司缴纳了租金和物业费,B公司10月份才成立,那么租金和物业费开个了B公司,但是B公司的钱都是C公司借给他的,那么分录A公司缴纳租金和物业费分录是:借:应付账款-房东 10000 应付账款-物业1500 贷:银行存款A公司11500 C公司借A公司12000,并且房租物业的发票都开给C公司普票11500 那么分录是:借:管理费用-物业1500,管理费用-房租10000,贷:其他应付款-A公司11500 借: 其他应付款-A公司500 贷:银行存款500 这两家公司可以这样做吗?
如果今年6月份A公司替尚未成立的B公司缴纳了房东的租金和物业公司的物业费,B公司10月份才成立,那么租金和物业费发票开给了B公司,但是B公司的钱都是C公司借给他的,那么分录A公司缴纳租金和物业费分录是:借:应付账款-房东公司 10000 应付账款-物业公司1500 贷:银行存款A公司11500 11月份C公司借A公司12000,并且房租&物业的普票都开给C公司普票11500 那么分录是:借:管理费用-物业1500,管理费用-房租10000,贷:其他应付款-A公司11500 借: 其他应付款-A公司500 贷:银行存款500 借:银行存款12000 贷:其他应付款-B公司 12000 这两家公司可以这样做吗? A公司 B公司 C公司都是一个老板 物业公司和房东的公司是另外的公司和老板无关的
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
不是,但是a公司接的业务都是c公司的员工一起完成的
你好,押金收条需要更换一下,会计分录没有问题,押金也是需要走会计分录的
房子打算2月底换小办公室便宜点,那么押金单现在换还是等换小办公室以后退大办公室押金的时候再付小办公室的时候再改抬头??
你好,是同一家的话,等换办公室一起吧