您好,这个记入到营业外支出,但是没有发票税务不认可
第一,我这有个房子贷款买的,没有能力还,我们替他还的,挂的其他应收款,但是后来他欠钱太多,我们起诉他了,从我们账户把他首付款让法院扣款了,我这比帐做营业外支出吗? 那最后怎么冲回? 其他应收款和营业外支出? 第二,我们以前多交了税,退回后,我充了欠缴的税款,但是滞纳金那怎么充,打比方欠税款滞纳金共计30万,但是都抵了一部分税款和滞纳金,我不知道滞纳金这怎么做分录,税款着可以记录借:利润分配贷方以前年度损益,红字,但是滞纳金怎么做啊,直接冲银行存款的话,以前冲税那个怎么算? 第三,如果物业公司收到移动公司退给我们的电费,分录是不是应该做营业外收入?
老师,我想问下,就是说我内账。对方从一个公账上打了1万给我们购买我们东西,我们开发货单一万,其实我们卖给他就是7000.所以这3000我打回他账户上,但是发货单我们是一万。所以这3000我应该计入什么科目 刚开始我发货这笔钱是借:应收账款10000 贷主营业务收入10000,接着我收到这笔钱借银行存款10000.应收账款10000. 接着我们返回3000给它借:营业外支出3000贷库存现金3000.这对吗?(这单据就是写着借账户过款3000)
老师你好,我想咨询一下,项目挂靠其他公司,有一笔款他们已经付了,但是发票被我们弄丢了,我们也找开票方要到复印件了,因为是17年的事情,对方也不愿意调整损益,要我们找开票方红冲,但是开票方没有开错,是我们自己弄丢了,请问这笔预付账款可不可以直接调整营业外支出,如果可以,那么会不会有风险
亲想请教一下你:现在我们挂靠的项目有个挂靠人之前让我们公司代付了一笔保证金给到甲方30万(他并没有拿钱,是让公司出的钱,现在他在公司账上还有50万,公司扣除这个代付的30万后,还差他20万未结),现在他想甲方直接把这个钱以房子的形式抵给他(因为对方还欠他一些钱,加上我们这个30万,合计有200万吧)这样操作可形吗?我的意见是内账是可以理解,站在外站的角度的话,这个账平不了是吧,因为这个账是没有从直接从甲方退回到我们公司,我们的账平不了,所以这部分我们采取的方式是收取挂靠人的企业所得税30万*0.25=7.5万,(因为正常模式是甲方退回30万给到我们,他们再来找我们办手续是需要拿30万发票才能打款给他的)这样操作相当于我们损失了30万的成本发票,所以要收挂靠人的7.5万税,2.这个账外账还是平不了是吧?
老师请教一个问题,对方公司拖欠我们工程款两三年了一直没支付我们发票也没有开,财务挂了发出商品,,现在我公司走了司法程序,裁定书判对方支付我们货款800万,利息违约金200万,但是对方公司接近破产,回款遥遥无期,请问老师这笔业务会计如何正确处理,我要根据裁定书确认收入缴纳增值税吗,
会计交接需要注意什么事项?有哪些内容?用的金蝶进销存一体系统,生鲜果蔬供货给学校食堂的公司
老师,请教比如说建筑行业之前签合同时项目是100万,但是最后一笔款项因为审计的原因只能拨款90万,像这种是正常的吗,那10万收不回来应该怎么办呢,也做坏账处理吗?
老师,9月社保增员,要补交8月社保,怎么操作?在哪里操作
对方是已经注销的公司,应收应付该还有挂账该怎么处理
2024年7月,某冰箱生产企业采用以旧换新方式销售节能冰箱50台,不含增值税价格为4 000元/台,旧冰箱折价为200元/ 台(不含增值税), 则当月该企业确认的企业所得税应纳税所得额为( )元。
公司买了新车,需要申报车辆购置税吗
老师,现金流量表里销售商品收到的现金是怎么算的?
老师,我们是建筑公司,关于残疾人保证金,申报表中的“上年在职职工工资总额”是填写的哪里的数据呢?
老板承包的医院食堂,收入全都扫码进的个人账户,公户基本没有进账,这个账应该怎么做?
老师,我这边这个单位新注册的,是个体工商户,但是开了对公账户,给2个员工交了社保,这种情况下,进到对公账户的钱,可以随意转出去吗?每个月需不需要做账?
就是说汇算清缴要调增?
汇算清缴的时候纳税调整