是的,就是你说的那样处理

老师,公司购买的东西,发票未到,计入借:其他应收款吗?发票到了之后再确认支出吗?借:管理费用 贷:其他应收款?还是一开始就借:管理费用 贷:银行存款,发票啥时候到了再贴上?
付领导的通讯补贴,电信公司未开票,先暂挂其他应收账款。本月需要计提这笔福利费吗?还是等下个月收到发票再计提?
老师您好!现在收到以前年度购买电脑发票,以前购买电脑没有入账,是以借款方式给供应商付款的,挂账是其他应收款,后来电脑卖了,也没有入公账,请问您现在收到专票发票该怎么做账务处理
老师你好,我们之前和一家公司合作做项目挂的“应收账款” 但是平时电费也是用他家的。这次付了一笔电费,没有收到发票。我应该是挂应收账款,还是重新设置一个科目挂其他应收款。
公司的日常及购买材料,款项已经支付,材料已经收到,没有发票或者发票后期一起开,这样的话材料费挂账预付账款还是费用挂账其他应收款
有人懂统计局的B203财务状况表。统计局的人发了一段文字你好,接工信局通知,填报财务月报时需把控增加值率指标(收入法增加值=固定资产折旧+劳动者报酬+生产税净额+营业盈余),主管部门下达目标值23%,报送数据尽量确保增加值率不低于15%。另外请规范账务归集,扎实做好2026年月度财务报表与年度报表的数据衔接,确保前后数据连贯一致,感谢配合。我都不知道怎么做了
老师您好,去年成立了分公司,分公司独立核算,企业所得税没有合并到总公司申报,应该怎么调整
老师:电商行业,在月报的时候开票和不开票的收入都报了,季度最后一个月统计销项和进项的时候,之前第二月报的未开票收入里有需要开票还没开给对方,那么在第三个月需要交多少增值税的时候,我是不是要把第二个月需要开票的部分加上?
老师,老师,今天是增值税申报最后一天,上期四月留抵进项税额是税务平台后台的0,还是科目余额表上我标红色方框的金额,老师,帮忙看看,谢谢。我好勾进项票,
老师你好,请问一下暂估的原始凭证应该怎么做?
本月冲销了前期的外销发票,比对时出现异常,主表金额是负数跟附表一致,但是提示说本月免税发票金额是0跟附表不一致,强制提交申请了,那现在要等结果吗?还是直接提交缴款?
应收,应付,预收预付正负数代表什么意思呢,可以大白话容易懂理解吗
郭老师,电商出口和一般贸易出口有哪些不一样的地方,需要我们会计申报什么数据,比如申报清单,,,收汇申报
个体户经营者不能申报工资,但可以买社保,买社保公司出部分,能不能列入管理费用
高新技术企业无法区分费用化和资本化,支出全部计入费用化了!后续又形成了无形资产,那这个无形资产以多少价值入账呢?
那同一个月的,就是先付款,过几天再开票的,但是在同一个月,这种可不可以在收到票时再做账,付款那天就不单独挂往来做账
嗯嗯,可以那样处理的,没问题的