是的,就是你说的那样处理

老师,公司购买的东西,发票未到,计入借:其他应收款吗?发票到了之后再确认支出吗?借:管理费用 贷:其他应收款?还是一开始就借:管理费用 贷:银行存款,发票啥时候到了再贴上?
付领导的通讯补贴,电信公司未开票,先暂挂其他应收账款。本月需要计提这笔福利费吗?还是等下个月收到发票再计提?
老师您好!现在收到以前年度购买电脑发票,以前购买电脑没有入账,是以借款方式给供应商付款的,挂账是其他应收款,后来电脑卖了,也没有入公账,请问您现在收到专票发票该怎么做账务处理
老师你好,我们之前和一家公司合作做项目挂的“应收账款” 但是平时电费也是用他家的。这次付了一笔电费,没有收到发票。我应该是挂应收账款,还是重新设置一个科目挂其他应收款。
公司的日常及购买材料,款项已经支付,材料已经收到,没有发票或者发票后期一起开,这样的话材料费挂账预付账款还是费用挂账其他应收款
那同一个月的,就是先付款,过几天再开票的,但是在同一个月,这种可不可以在收到票时再做账,付款那天就不单独挂往来做账
嗯嗯,可以那样处理的,没问题的