你好,这个按照现在的会计制度不需要结转可以放余额放上面

老师,子木老师的课,说应交税费月末不用结转?还不可以结转到未交增值税科目,是转到应交税费-应交增值税(已交税金)这个科目,那月末进项税额、销项税额、都怎么结转啊?
老师,企业预缴增值税时,借记“应交税费——预交增值税”科目,贷记“银行存款”科目。月末,企业应将“预交增值税”明细科目余额转入“未交增值税”明细科目,借记“应交税费——未交增值税”科目,贷记“应交税费——预交增值税,那这个未交增值税科目一直有余额,实际已经不欠税务局税款了,这个怎么处理呢
年末增值税结转到,应交税费~应交未交增值税科目,现在缴纳去年12月的的增值税 分录还是 借:应交税费~应交增值税~已交税金 贷:银行存款 还是 借:应交税费~应交未交增值税 贷:银行存款 应交未交增值税这个科目有余额也没关系,就放在哪儿就行?
老师,预交增值税时借:应交税费-应交增值税-已交税金 贷:银行存款 期末已交税金科目需要结转吗?
老师 您好,月末需要将应交税费-应交增值税(进项税额转出)结转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税)科目吗?
劳务公司 给工人购买的安全帽灭火器等怎么入账
老师好,跨区域项目预交企业所得税的凭证在哪下载打印呢
请问老师 装订报表是增值税所得税表然后后面附上资产负债表和利润表吗
我们公司是一般计税的,收到对方公司开的简易征收5%租金发票和简易征收3%的水费发票,对应的进项税款可以正常抵扣吗?对应的租金和水费是用于生产经营。
老师好进项发票勾选在哪里找
请问老师,给人家代账,装订凭证买的一些档案是自己花钱还是找公司报销?还有每个月的凭证要运回人家公司吗?
如果无票收入25万,开普票开了10万,这个10万收现金,那我无票收入做多少
老师,给客户开出发票,但是还没收到货款,怎么记账
公司去年是小规模纳税人,今年转为一般纳税人,但是有几笔去年的费用发票今年来的,开的是专票,今年增值税可以抵扣吗?
退付的个税手续费需要缴纳地方水利基金吗