这个科目需要结转的哈

增值税不需要计提吗? 1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 3、如果上月的已缴税金 ,上月交纳时 : 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 那请问这个分录不就是增值税计提吗?我该听那个呢?
年末增值税结转到,应交税费~应交未交增值税科目,现在缴纳去年12月的的增值税 分录还是 借:应交税费~应交增值税~已交税金 贷:银行存款 还是 借:应交税费~应交未交增值税 贷:银行存款 应交未交增值税这个科目有余额也没关系,就放在哪儿就行?
老师建筑异地工程收到预收款也不需要计提预交增值税,缴纳时借应交税费预交增值税或者已交税金贷银存,月底计提未交增值税时借应交税费未交增值税贷预交增值税或者已交税金贷银行存款,是这样么老师
施工企业异地预缴增值税时,借记“应交税费——预交增值税”科目,贷记“银行存款”科目 月末时:借记“应交税费——未交增值税”科目,贷记“应交税费——预交增值税”科目。这样对吗
老师,预交增值税时借:应交税费-应交增值税-已交税金 贷:银行存款 期末已交税金科目需要结转吗?
财务负责人可以开票的吗
老师,我们采购了一批礼品送客户,对方给我们开票税目写其他食品,数量写1,单位写批可以吗?还是必须开明细?
老师,收到成本价为3000元总额为30万的物品,供应商也开了30万元的发票给我们,但后来又说这批物品有优惠,每样物品只收1500元,给了我们15万的补贴,但这15万供应商是用于我司后面的订货,后面订货开15万的折扣发票给我们。请问我单台的成本价是按1500还是3000?另外我司这边每个客户购买机器都要送一套物品,但这个市场价是3500,请问我送的物品销项税怎么算
老师,今天取了一次现金,用途写的奖金,但是是包含个税取的,我该怎么做分录啊?
老师,我们采购了一批礼品送客户,对方给我们开票税目写其他食品,数量写1,单位写批可以吗?
老师,我发现25年有笔账做错了,开票收入金额多填了30,税金少填了30,现在怎么补这个分录,谢谢
老师,公司收到出租店面的水电费,要怎么开票?
脚手架租赁费发票,付款,都需要什么资料?合同还有什么
老师好,销售商砼必须要有资质吗
老师,老板名下有A、B两家公司,A公司支付第三方(平台)5000元押金,退还时,A公司员工操作失误,款退到B公司公户了,这种情况怎么办?(B不能退到第三方,让第三方再重新退款)
结转到应交税费-未交增值税吗?
不需要结转的哈,实际抵减了才结转
实际递减的分录怎么写
就是你说的那样结转到应交税费-未交增值税
进项和销项的差额 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 缴纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 应交税费-已交税金 对吗?
是的,就是那样做的哈
好的,谢谢
不客气,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!