你好,第一个把第二个分录删除就行。交税的时候借应交税费,未交增值税贷银行存款。

公司11月建账,11月进项税150、销项税200 借:应交税费~应交增值税~转出未交增值税 50 贷:应交税费~未交增值税50 12月份进项税300 销项税250 不做转出分录 年底怎么转平增值税呢?
进项税额转出在贷方是10万,后期帐务处理时,借,应交税费销项税额100;进项税额转出10万,贷,应交税费进项税额50万,转出未交增值税60
老师,假如进项票这个月是100万的,但是我只用30万,我做账的时候借进项30 待抵扣70,然后在抵扣勾选里把这个100万的勾选了。 下个月我销项50 我再把待抵扣的转出来50万 借:应交税额-应交增值税-进项税额 50 贷:待抵扣进项税额50。抵扣勾选平台我就不勾引新的发票了,这么做对吗?
老师,如果当月进项100销项50,用结转吗,是做借应交税费销项税100 借应交税费-应交增值税未交增值税 贷应交税费进项税,对吗
老师 我们是一般纳税人 平时发生业务时 借 应收账款113 贷 主营业务收入100 贷 应交税费-销项税额13 收到发票时 借 成本 50 借 应交税费-待认证进项税额6.5 贷 银行 56.5 月末结转时 待认证转进项税额 借 应交税费-进项税额6.5 贷 应交税费-待认证税额 6.5 借 应交税费-转出未交增值税 6.5 贷 应交税费-未交增值税 6.5 缴纳时 借 应交税费-未交增值税 6.5 贷 银行 6.5 然后同事教我说进项和销项都不管 方便核对 年底的时候再来结转 请问进销项怎么结转呢
计提本月电费时候,贷方其他应付款暂估电费出现贷方负数什么意思,当月的发票都是下月开
我现在要给4家公司申报个税,其中有三家的法人是同一个,但是老板说有2家公司都申报法人的,其余两家公司给了我一个清单,就是说同一个人可以在三家公司申报工资吗?
公司产生的保镖费用,做什么二级费用
老师,有那种资产负债表利润表填写数据进去,科目余额表就能生成的表格吗
A公司欠我公司货款180万,现在A公司用一套住宅房200万抵货款,房屋过户给我公司,我公司补20万价差款,现在我公司又将这套房屋按照评估价160万转卖给丁某,现在账务流程是怎样的,需要详细的账务处理流程,公司是一般纳税人
老师,FoB价与CIF有什么区别?
有什么网站 或者APP可以查询到哪天兑换汇率?比如2.1 美金兑换港币的汇率是多少 3.1 欧元兑换加元的汇率是多少 等等
朴老师,26年4月错误更正25年申报印花税,退回来的印花税1.26,5月税务局打电话过来让更正回来,5月就更正回来了,5月交了1.26的印花税,还有0.08的滞纳金。那26年4月退回来的印花税和5月交的税、滞纳金该如何做账?
请问,甲是A公司的股东,同时也是B公司的法人和股东,甲在A公司缴纳社保有什么影响吗?
老师,您好,我公司25年4月买个一台设备,专门用于研发,整体分录怎么处理呢
第二 借:销项税额50 留底税额50 贷:进项税额100 下个月抵扣 借应交税费未交增值税, 贷应交税费留底税额