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老师,就是我们24年10-11月有销售收入,但是对方还没给我们出结算,对方在25年1月给我们出结算,我们1月就可以开销售发票出来确认收入,所以我们年底前开不出来销售发票,我们可以在12月得时候做个暂估收入吗,如果可以 ,该怎么做账呢?不然我们账上显示亏损太多了

2024-12-19 17:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-19 17:31

同学,你好 是可以的,做无票收入 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销

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快账用户9816 追问 2024-12-19 17:32

那我等25年1月实际开了销售票出来后,直接把这个无票收入冲红,然后申报得时候怎么报呢

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齐红老师 解答 2024-12-19 17:33

同学,你好 是的 24年已经缴纳增值税了,25年申报的时候,无票收入填负数

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快账用户9816 追问 2024-12-19 17:37

意思是在24年12月我申报无票收入,然后把进项抵扣了,等我25年实际开销项票出去时,直接无票收入申报填负数吗,这样税局那边会不会在25年时,关联不到我真实的开票数据哦

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齐红老师 解答 2024-12-19 17:52

同学,你好 这个没问题的

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同学,你好 是可以的,做无票收入 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销
2024-12-19
你好 可以在23年12月暂估入账,然后12月开票的时候确认一半得收入并结转成本的
2024-01-10
对的,同学,是这样的
2023-02-09
同学你好,等发票收到的时候,把暂估入账冲了,那个结转成本,再根据发票来结转就行了。
2021-10-16
你好,以后剩下的2万还给他发吗?
2021-09-28
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