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想问下具体怎么对账,有没有表格可以发我用的,情况是这样的,比方说做账费,每个月200元,收600的时候,客户经常付500欠100,下次收600,又付欠的100+400,又欠200的,各种这样。怎么对得上开票开到哪,麻烦给个简单的表格利用下,顺便说下具体对账和开票方式,怎么记录清楚

2024-12-19 18:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-19 18:46

您好,这个不用表格,我们的财务软件就能实现,收款和开票走的2条钱 开票 借:应收账款 600 贷:主营业务收入 销项税 收款 借:银行 贷:应收账款 500 您看这里应收借方100就是欠钱,只看借方就可以

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快账用户6358 追问 2024-12-19 18:49

可是这样记不清具体发票开到哪个月做账费?而且收现金的容易忘登记?

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齐红老师 解答 2024-12-19 18:52

您好,写在摘要里呀,因为用表格会增加工作量,用软件随时 汇总,我们摘要写详细点,我要求同事分录的摘要里把发票号都写上的

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您好,这个不用表格,我们的财务软件就能实现,收款和开票走的2条钱 开票 借:应收账款 600 贷:主营业务收入 销项税 收款 借:银行 贷:应收账款 500 您看这里应收借方100就是欠钱,只看借方就可以
2024-12-19
您好,刚刚上一个问题已经给您回复啦,这里答题区没有办法发送表格,您参考我给您设计的表头自己做一下,还有不懂的可以继续提问
2024-12-19
您好,这种的可以参考学堂的表格资料,有应收账款表,表头设计为,序号,客户名称,合同金额,应收账款(开票金额),已开票金额,收款金额,余下应收账款。
2024-12-19
1.这个单独的 我要办税证明开具下面去下载,2 重复做科目不变数值是负数冲掉借xx 负数 进项税额 负数,贷应付账款 负数 3 。借应收 负数贷主营业务收入 负数,销项税额 负数,4 需要取得对方红字发票这个,你叫对方给2联你们,8月做借库存商品 负数 贷应付账款 负数进项税额转出,不需要调整 红字信息表没有开错话,不需要调整后续取得红字发票和红字信息表一起贴后面5 。
2020-09-17
1,你这是属于服务型 企业,金融服务。做账,按金融服务开具处理的 6%增值税率 2,收购 计不良资产,出售差额作为你的收入处理,盈利这是其他业务收入处理的。 要交所得税的。其他业务处理的。
2020-12-16
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