您好,刚刚上一个问题已经给您回复啦,这里答题区没有办法发送表格,您参考我给您设计的表头自己做一下,还有不懂的可以继续提问

老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
想问下具体怎么对账,有没有表格可以发我用的,情况是这样的,比方说做账费,每个月200元,收600的时候,客户经常付500欠100,下次收600,又付欠的100+400,又欠200的,各种这样。怎么对得上开票开到哪,麻烦给个简单的表格利用下,顺便说下具体对账和开票方式,怎么记录清楚
想问下具体怎么对账,有没有表格可以发我用的,情况是这样的,比方说做账费,每个月200元,收600的时候,客户经常付500欠100,下次收600,又付欠的100+400,又欠200的,各种这样。怎么对得上开票开到哪,麻烦给个简单的表格利用下,顺便说下具体对账和开票方式,怎么用表格记录清楚谢谢
想问下具体怎么对账,有没有表格可以发我用的,情况是这样的,比方说服务费,每个月200元,收600的时候,客户经常付500欠100,下次收600,又付欠的100+400,又欠200的,各种这样。怎么对得上开票开到哪,有些又不用开票,麻烦给个简单的表格利用下,顺便说下具体对账和开票方式,怎么用表格记录清楚谢谢
老师,一般纳税人给购买方开票30000元,应收多少税点合适
老师,泵送费计入哪个会计科目的二级明细?
老师好,企业所得税申报表中的已计入成本费用的职工薪酬和 实际支付给职工的应付职工薪酬,这俩数一致吗正常来讲?
原公司股东3人出资100万买的机器,现有另一个人想入股公司,已原机器6折入股,问这钱怎么入账。入账后这笔钱其他股东能分吗
老师你好,个体工商户所得税汇算清缴在哪里做,有流程吗
老师,我已经做完汇缴了,然后发现在建期间这个固定资产的贷款利息没有资本化这个我该怎么处理
老师,一老员工经调岗仍不适应工作岗位,解除劳动合同公司要补偿吗?
残保金的上年人数是全年人数/12月吗
开票员实名认证的号码是公司的,现在他离职了,我们需要把号码解绑出来,然后给下一位使用,那么如果对方不配合的话,又没多一个号码,是不是就没有办法解绑号码出来了?
*计算机配套产品*计算机配套产品及耗材*i1600喷头盖 老师,这个进项品名怎么报关