你好 客户是个人的话 他这个就是个人的偶然所得

老师,汇算清缴时,需要调增的是业务招待费用,该怎么做分录?因为当时已经付款了,借管理费用贷银行存款汇算清缴调增部分该怎么做?
老师,我想问下,小规模纳税人买了一部手机送给客户个人,大概8000元,这个账务怎么处理啊?需要视同销售吗?可不可以写借销售费用-业务招待费 8000贷银行存款 8000 然后到纳税申报的时候做不抵扣 或做进项税额转出啊
老师,我想问下,小规模纳税人买了一部手机送给客户个人,大概8000元,开的是普票这个账务怎么处理是不是借销售费用-业务招待费贷银行存款啊 然后其他部分正常处理
送客户一台手机 是借销售费用-业务招待费 借应交税费-进项税额 贷银行存款 但是因为这属于个人消费所以要进项税额转出 那进项税额转出的分录怎么写 还有这个要代扣代缴个税分录怎么写 怎么报税啊
老师好,请问公司员工个人户头的电话费300元我怎么做账啊?借管理费用—福利费贷银行存款?用不用缴纳个税啊?
老师,自然人电子税务局里成本发票金额和费用是自动带入吗?还是手动填写?就是申报经营所得税的时候
投资三万五,库存现金1.9万,铺租1.5万,亏没?
明天一早要去面试的公司要求要会出口退税,出口退税如何做?
给员工发放的赔偿金分录怎么写?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,懂了,老师是不是基本上合理合规的有发票的企业,汇算清缴,都不要怎么调整,就申报就可以了,
财务面试,有哪些可以比较重要的问题,可以反问回去,以做判断可不可以去这家公司?
主营业务收入的收入确认相关单据麻烦您明天上班后发我一下扫描版哈 这是审计发给我的,收入确认相关单据有哪些?
代扣代缴的个人所得税怎么计提支付后怎么做账?
老师:在填电子税务局填居民企业(查账征收)企所得税年度申报时,出现红色感叹号❗,是零申报,有问题吗我上报了,系统没拦截。这个可以吗
老师我们这边给我们的 加工商提前开具100万发票,如果这个业务后续没有做,是不是就是虚开发票
一般企业会怎么处理送礼?
没人代扣代缴 送个礼还申报个税,不如别送
那我直接这样做账可以么?
可以的,可以直接这么做的