你好 客户是个人的话 他这个就是个人的偶然所得

老师,汇算清缴时,需要调增的是业务招待费用,该怎么做分录?因为当时已经付款了,借管理费用贷银行存款汇算清缴调增部分该怎么做?
老师,我想问下,小规模纳税人买了一部手机送给客户个人,大概8000元,这个账务怎么处理啊?需要视同销售吗?可不可以写借销售费用-业务招待费 8000贷银行存款 8000 然后到纳税申报的时候做不抵扣 或做进项税额转出啊
老师,我想问下,小规模纳税人买了一部手机送给客户个人,大概8000元,开的是普票这个账务怎么处理是不是借销售费用-业务招待费贷银行存款啊 然后其他部分正常处理
送客户一台手机 是借销售费用-业务招待费 借应交税费-进项税额 贷银行存款 但是因为这属于个人消费所以要进项税额转出 那进项税额转出的分录怎么写 还有这个要代扣代缴个税分录怎么写 怎么报税啊
老师好,请问公司员工个人户头的电话费300元我怎么做账啊?借管理费用—福利费贷银行存款?用不用缴纳个税啊?
请贾苹果老师回答谢谢!!其他人勿接,老师代付有风险
请问老师我端午发福利费200一个人我可以直接银行发,然后做账福利费行不
老师 请问一下 营业外支出在所得税申报表中已经列明了20万 在当年的汇算清缴中 还需要把20万内包含的罚款支出单独列到A105000明细表中调增吗?
老师,工商年报的养老实际缴费基数填所属期1——12月的?实际缴费金额填1——12月实际入库的数吗?
老师合同计写要开6%的发票给对方,可我们是小规定只能开3%,专票低于6%的,从审核费扣除差额税率费用,假如审核费是1000元,6%税额是56.6元,3%税额是29.13元,差额走27.47元,1000-27.47=972.53元,那票我要怎么开呢?开多少金额
研发部门的付款申请书有好几个项目,在写的时候需要具体写那个项目吗?如果我直接写研发部门是否可以
上传审计报告附码时,报告的附表需要附码吗
如果今年红冲了去年的发票,需要在今年入账吗
老师您好,请问一下零售手机行业,国家做省补,销售价格11000,店铺与省里各承担百分之10,请问怎么做账?
小规模纳税人虚开了90万地板砖发票,需要补交多少增值税和所得税呢?没有成本发票
一般企业会怎么处理送礼?
没人代扣代缴 送个礼还申报个税,不如别送
那我直接这样做账可以么?
可以的,可以直接这么做的