可以的,可以开发票。

请教老师,建筑企业,有个中标的小项目,要四月份才开工,现在已经找好了劳务分包方,签订了劳务分包合同,但分包方急需资金,跟我公司谈的先预付一部分劳务费,剩余尾款完工后支付,也都在合同里写明了此付款方式。基于我们提前付给对方一部分预付款,老板要求对方先把发票开给我们(先开发票的事我并不知情,是今天突然拿到发的时候我才知道),现在分包方已经把全部劳务费的发票都开给我们了,但是目前项目还未开工,请教老师我该如何记账?这么早就给我们开发票,是不是不太合适?
老师,下午好,我想问一下对方公司没办法给我们公司开发票,我这边可以公对公给对方公司转账吗?要怎么做账呢?对方公司是养殖企业,不能开建筑服务目前我们公司是小规模纳税人,是不是只需要考虑这笔款项在汇算清缴时调增产生企业所得税就可以了?但是我们跟他们公司没有任何的业务往来,是他们在我们公司挂靠了一个小工程,我们收到业主给的工程款,所以要把工程款从我们对公账户转出给真正的施工老板,但是施工老板有个养殖企业要我们转入他那边的对公账户上往来款是做应收应付吗?但是这笔钱给出去就不会有下文了
老师下午好,我们公司做钢材的,21年给工地送货每次货到负责人签收,签收单拿回来我们开发票隔月结清货款,后面工地签收人监守自盗把收到的钢材偷偷转卖了,就出现了我公司后面两个月送到工地的货签收人签收了,但是对方公司不承认不付款,我们这两年都在走司法程序 我们起诉对方公司,对方公司起诉签收人,最后法院判对方公司要按照送货单付款给我们,,可是对方公司欠了非常多的供应商的款没能力还,我们送最后一批钢材合计金额是600万,发票还没有开具,当时这批货财务是做了发出商品,,现在三年了收款遥遥无期,钱收不回来老板肯定是不愿意再发票开给对方公司的,想请你老师,我这发出商品600万要一直挂着帐吗,,怎么处理税务这款才合规呢
老师,19年与个人签订建设施工合同,款项大部分在19年支付,后来因对方无法提供发票,到现在款项都没有结清,还剩一部分尾款,今年这个人自己成立了新公司,给我们开了票,整个过程合理吗?老师,听领导说个人没有资质不能签订建设施工合同,所以这个合同无效,可是现在工程已经完工了,该怎么有效闭合该业务呢老师
2024年的光伏工程,让建筑公司给我们建光伏工程,项目尾款还未结清未付给对方,10月审计价格出来了,已经转入固定资产,年底了,对方想把尾款发票开给我们,我们暂时不打算付尾款,可以现在开票么
对公账户上有一笔待报解预算收入,附言是电子退库305.88这个是什么钱?4月份打入的
往来款项应收账款是负数,调了一季度的账,科目调整,借应收账款,贷预收账款,又把资产负债表调了,又改了财报,这么改合适吗?对不对?s局应该就看不到有负数了吧,之前提交申报的有负数,要求调整,麻烦老师详细讲解一下,这么调账对不对?
油费过路费住宿费的报销怎么做账
个人线上阅读小说都是充值购买阅读币,如果申请开票,就开具不征税预付卡普通发票,然后按照实际消耗缴纳增值税。现在想咨询下赠送的阅读币怎么缴纳增值税和企业所得税?分情况讨论:1.活动免费赠送,无需消费。2.买10个币送2个币。3.充值100元赠送10个币。谢谢!
我们是家外贸公司,称为外贸A,同时在香港成立贸易公司B,和欧洲客户C谈好合同以后,把货物直接发到欧洲,欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D,D付款给C,C付款给B,B付款给A,请问合同如何签订,报关单境外收货人填谁?提单收货人填谁?通知人填写谁?
投资款投进去之后,第二个月就要交印花税吗?还是说等大征期的时候再交印花税?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,是小规模纳税人,快递没有通知买家就派送了,导致产品坏了(因为我公司卖的是冷冻产品),平台就直接退款给客户了,没有补发产品,那云仓给我司打的补偿款该怎么做账?
你好老师个体户工商年检25年交了个人经营所得税是从25年10月份至12月份的是26年1月份交的报工商年报的时候用不用把1月份交的税写上
老师个体营业执照办好,刻章,税务登记,银行开户先办那个?谢谢
交通运输货物运输加油费抵扣运费帐目处理,抵扣部分要算销项税额吗?会计核算帐目处理?
开发票和不开发票对我们有什么影响,如果收到对方开的发票了,那我们付款有没有什么要求,
不开发票,你们单位抵扣不了所得税。开发票可以抵扣所得税,付款没有时间要求,你们自己协商好了。
就是有没有规定说,尾款转固定资产后必须要有全部发票?或者这个尾款发票年底必须开进来?我就想知道对我们公司来说,这个尾款发票,我明年付款的时候再让对方开可以么?有没有影响
做账没有规定必须有发票,税前扣除得有发票。你的折旧费影响
是这样的,我们光伏前三年免企业所得税,那就是其他上面对我们没有影响了是吧
汇算清缴之前,发票到了就行。
你的意思是,如果要对方开票,汇算清缴前发票收到就可以,但是由于我们企业是小规模纳税人,并且免企业所得税,那是不是意味着,对我们企业来说,不让对方开票也没关系,毕竟不用交企业所得税
那什么时间开进来都行。
您好,请问,我们公司光伏项目在3月就已达到可使用状态了,但是由于审计价格10月才出来,我10月转的固定资产,但是7月收到的监理费发票,我可不可以在10月将光伏工程和工程产生的监理费一起转入固定资产,
可以的,可以这么做的。
我以为7月收到发票了就要7月转入固定资产,8月折旧了,这样的话10月转入,11月折旧,应该不要紧吧,谢谢哈
可以的,这个没有关系。