你好,计入营业外支出就行。
我们是服装加工企业,有一单服装出口业务,大部分是内销业务。出口现已收汇。服装出口是免税的,该笔出口商品的材料这些购进的进项税也是抵扣了的,那我们还需要申报出口退税吗?是不是必须申报出口退税? 如果不申报出口退税有什么影响呢?
我们是生产型的出口企业,现在有一笔外贸出口的,勾选发票的时候,发现是没有退税勾选的。是不是这样我们不能退税呢? 可以补吗?怎么补 怎么处理呢 老师
老师好 我们单位是免交增值税的饲料企业 生产的饲料有一笔出口业务 进项是开的收购单 这种我们这种情况能不能退税呢?
老师,我想问下生产型出口企业,有一笔出口,税局不同意退税,需要我们退税转免税,那我们开出去的销项发票的税率怎么选择?进项发票收到后又该怎么处理?出口退税系统还未进行申报退税。
老师麻烦咨询一下我们单位8月份出口了一笔货物,法人有个企业异常暂时不能申请退税我申报增值税应该怎么处理
老师你好!在平台上代开的发票,是以个税代开发票,是需要交什么税费,是开的材料费?我方是收票方需要看完税证明吗?
老师,客户项目还没做,但对方先预付一半的款给我们,但要求我们先开全额发票,请问我们这个月要先按全额确认收入吗?另一半就做应收账款
生产企业出口退税中的上期留抵税额的定义是什么呢?
老师,公司有几个员工社保公积金,在5月份被我误转出到b公司,然后5月的费用只能在b公司缴纳,费用是从a公司转到b公司去缴纳的,这几个员工的工资是在a公司发放,请问这个怎么做账,B公司本身没有收入
事业单位会计(8)发放上月工资,应向职工发放基本工资30万元,应为职工缴纳基本养老保险6万元,住房公积金9万元,共计45万元。另外工资发放中包含职工个人应负担社会保险费为2.4万元,住房公积金9万元,同时代扣个税2万元。款项全部通过单位零余额账户。(上月代扣本交)(25)年末,M单位将财政拨款收入600万元(含专项A项目200万元,事业收入450万元(含专项C项目收入200万元),上级补助收入100万元(含专项B项目6万元),附属单位上缴收入20万元,经营收入28万元,非同级财政拨款收入80万元进行年终结转。(26)M单位将如下费用(支出)进行年终结转。业务活动费用(事业支出)650万元(含财政拨款支出专项A项目支出190万元,财政拨款基本支出100万元,非财政拨款支出B项目和C项目支出分别为5万元和180万元,非财政非专项资金130万元),单位管理费用(事业支出)220万元(含财政拨款支出210万元,其余为非财政非专项资金),经营费用(经营支出)18万元,上缴上级费用(上缴上级支出)40万元,对附属单位补助费用(对附属单位补助支出)10万元,所得税费用2.5万元。
老师你好!代开发票材料发票,需要交增值税吗?
老师,我想问一下,电子发票额度用完了申请,下月会自动生成额度吗
全电发票按步骤进行也练习不了
请问:公司在未交增值税科目下,几年前就一直遗留有4602的余额,这个应该怎么处理?谢谢
请问老师,收到区慈善会代付的捐赠款需要缴纳企业所得税吗?政府补助款呢?
老师,若已经申报退税了,又该怎么处理
这个没关系的,如果实际上你已经收到了退税,你就按照正常退税来做。
但是,这笔外汇款我们收不回来了
你好,是这样子的,正常来说没有收到外汇是不能够退税的,但是如果你已经收到退税了,你就正常做,然后税务局到时候如果说让你把退税还回去,你再还回去就好了。
但是我们一般性都是享受免抵税额,退税一般性是没有的,这样该怎么处理
你好,,你现在是收到了这笔钱还是什么?
没收到退税,我们只是享受了免抵税额,我们本月交增值税,没有留底
你好,你发生了什么业务?就做对应的凭证就好了。对于没有发生的业务不用管它。