同学,你好 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:应交税费——应交个人所得税 银行存款

请问老师,我司账上有未分配利润数据,如果公司注销,这个数据怎么处理?银行账户的钱远远小于未分配利润。
汇算调增了暂估的成本费用,账务处理做了借:应付账款—暂估,贷:利润分配—未分配利润,2季度申报资产负债表期初的未分配利润和账上的未分配利润有个调增的差额,这个怎么办?
请问老师公司账上有未分配利润时, 之后要做怎样的账务处理 , 具体分录怎么做 ? 谢谢老师
老师 问个问题 公司账上没钱 但是有未分配利润 怎么发放工资 该怎么做账
请问老师账上有未分配利润32000元,想把这个32000发工资应该怎么做账务处理?
母公司销售未开票未确认收入,子公司暂估入库,合并报表时候怎么抵消分录
老师 劳务派遣公司开发票的 项目名称: 人力资源服务*劳务派遣 可以在项目名称里加月份吗? 如:人力资源服务*4月份劳务派遣
4月30日未申报退税,进项不够,后面可以申请退税吗
2025年工资在2026年2月一次性补发怎样才能并入2025年度汇算中,
老师,别人给我开的国际货运费发票,单位写月,数量写1可以吗?一开始还单位和数量都没有。后面叫他加的,感觉怪怪的
4月5日公司购进一批货物,4月6日付款,4月8日收到进项发票,怎么做账。是应该走预付账款,还是应付账款呢?
采购不含税价345753元,拖车费用3000,FOB成交方式,请问老师,报关FOB价报多少?
老师,新成立的公司,法人自己的车辆,油费,停车费,过路费,怎么合理的计入公司成本
老师,我是做跨境电商小规模的,税务局查到了我的网店平台收入,之前报税都是按照有开多少发票就报多少收入,现在我要补上我全部的收入。我的成本有很多形式发票,我申报收入的时候可以按照收入减掉成本按照这个数去报收入吗?
老师,劳务派遣公司 这个月应向甲方结算的金额是276591。 由于工伤基数从1月下调。4月份才执行退补差额。 三个月一共退工伤差额是882.41。 扣除完之后结算单是275708.59。 这种情况的话是按276591,还是275708.59。做确认收入。
那资产负债表上面的未分配利润就没有了?
同学,你好 损益结转之后,就没有了