收到工伤商保理赔款时: 借:银行存款 贷:其他应付款 - 工伤理赔款 发工资时将理赔款付给员工: 借:其他应付款 - 工伤理赔款 贷:银行存款
老师您好,请问公司没有给员工买社保买的是商业保险,发生工伤赔偿了,公司给这个工伤人员的赔付费用做什么科目呢?商保赔付进公司账户的资金又做什么科目呢
我们收到保险理赔公人受伤的理赔款,现在保险公司理赔的款到我们账了,要给工人支付这笔理赔款了,支付需要附什么资料了。
老师,我们是劳务派遣公司,为员工买了商业保险,工伤的时候保险公司会赔付,比如,工伤我们垫支500,报销时,保险公司有的时候会多赔付,有的时候一样,有的时候少赔付,怎么做账呢,我们垫支的时候和保险公司赔付打到公司账上后,分别做什么科目?
老师,请问公司的公账,收到员工工伤保险赔偿,我应该怎么做账。借:银行存款,贷:其他应付款-某员工吗?现在这个工伤所有的费用,都是我们现金支付出去了。
老师,商贸公司,以前的员工发生了工伤,我们现在支付给对方的理赔款怎么做分录呢
老师,我们供应商不愿开发票,都是前几年的交易,我们有付款,但我们公司没做暂估入库,打电话去对方税务局投拆,需要我们提供什么资料吗?对我们有哪些影响,谢谢
老师,我公司情况较特殊注册了一个医疗技术有限公司,用一个私立医院资质,公司买设备,出人员,出各项支出给病人做透析,4月取的证,注册2人股东,一人7一人3,当月这两人分别缴了5万,打算再加入3个股东,并且总共股东打算出资300万左右买设备,但目前出资算借款,具体我这业务应该怎么做啊,不知道怎么处理了,太混乱了,这些出资人算不算股东啊,他们打算,这个公司透析服务回款后先还他们的本金
老师,年中从代理记账接回来的账,我把代账给的科目余额表的期末数,录入到我这里期初,录入了本年累计发生额,录入完后,我的资产负债表和利润表是不是跟代账公司的一样
汇算清缴本年累计实际已缴纳的所得税额,是包括在24年缴23年的款吗
不需要认证的待认证进项怎么处理?
工商年报,股权变更日期是写股权转让日期。还是新的营业执照日期
税务让企业填写年度关联交易报表的目的是什么呢?
老师,所有风险都是必须用实质性程序,控制测试可以用不是必须,是这样理解吗
老师,管理人员用的白棉纱手套进项税额可以抵扣吗
老师,你好,我公司做套盒的代加工是按盒来算还是按那个小时算,老板说让我算,不要亏钱
已经发了,但是发工资时没有。 借:其他应付款 - 工伤理赔款 贷:银行存款这笔分录。我公司是劳务派遣公司,发工资直接计入成本了
这个不能做成本 你得做其他应付款 冲减往来科目 按我的来做 发工资的时候一块发的对吧 那就 借应付职工薪酬 借其他应付款 贷银行存款
那我现在直接冲减成本吗?
借:银行存款 贷:主营业务成本?
不是的 应该是 借其他应付款 贷主营业务成本
在收到工伤商保理赔款钱就已经发了,全计入主营业务成本了,我们发工资不通过应付职工薪酬,直接借:主营业务成本,贷:银行存款。这笔工伤商保理赔款和工资一起发了,估计还一起交了个税,现在该怎么办?
这个也不用交个税,更正申报,个税的话直接员工自己汇算清缴多退少补