你好,按规定来说,也要借预收账款,贷主营业务收入,应交税费。

请问下老师一个会计分录! 1、四月库存盘点,盘盈了八千多成本价的库存怎么做账。 2,三月给厂家打款三十万,我做了预付账款30万,银行存款30万。四月加上厂家应该报销的部分(之前做的都是其他应收款)是50000。那就是,总共厂家给了我们35万的货。我做的,借,库存商品35万,贷方 预付账款30万,其他应收款5万,这样对吗,也不知道哪里出了问题。资产负债表就是对不上,麻烦老师帮我看一下
老师啊,我们帮挂靠的公司开票给甲方,我们做账的话,开票确认收入,税钱他给我们了。我是公司项目独立核算。开票的税钱也会交给公司。我是这么做的分录,1,借银行存款 贷预收账款 2,借预收账款 贷其他应付款 武汉公司 3,借,其他应付款 武汉公司 贷,银行存款,这样有一个问题,就是开票增值税费我怎么做分录才能把预收账款,其他应付款 武汉公司,这两个科目做平。
你好,上个月收到了a公司一笔借款10万。然后会计分录是借,银行存款,贷,其他应付账款。这个月与a公司合作给我们这边支付了一个二百万的项目,但是上个月还欠贵公司10万,贵公司直接从这个项目的200万金额扣除,打款进来190万。这个账务,会计分录是借,银行存款190万。其他应付款10万,贷,主营业务收入200万。那我们就得给他们开200万的发票,那会计分录怎么写呀?算是这个项目账务结束了呀?
7月31号收到款未发货未开票 借银行存款30万 贷预收账款商家30万 转账给总部10万让总部代开发票 总部7月未给客户开票 借应付账款总部10万 贷银行存款10万 8月1号不转总部款让总部替分公司开票了 20万先不转了 7月只转了10万算还总部欠款了吧 那分公司账上还有20万 【等8月发货了客户收到货无误】就需要做 借应收账款30万 贷主营业务收入28万 应交税费销项税额2万 借主营业务成本25万 贷库存商品25万 借银行存款30万 贷应收账款30万 就这些了吧? 那怎么把预付账款30万冲掉呢?
7月31号收到款未发货未开票 借银行存款30万 贷预收账款商家30万 转账给总部10万让总部代开发票 总部7月未给客户开票 借应付账款总部10万 贷银行存款10万 8月1号不转总部款让总部替分公司开票了 20万先不转了 7月只转了10万算还总部欠款了吧 那分公司账上还有20万 【等8月发货了客户收到货无误】就需要做 借应收账款30万 贷主营业务收入28万 应交税费销项税额2万 借主营业务成本25万 贷库存商品25万 借银行存款30万 贷应收账款30万 就这些了吧? 那怎么把预收账款30万冲掉呢?
老师好,我们有个项目挂靠别家公司的,挂靠公司开了150万销项票给甲方,现到了150万工程款,我们要把150万弄到我们公司,挂靠公司收我们企业所得税是150万*1%,增值税9个点,其它税都是正常计,这1个点所得税怎么来的?
老师,请问洗涤塔的税收分类编码是多少啊?就是废弃洗涤塔,发票开洗涤塔
你好,汇算清缴建筑公司的工程施工收入填在101010的哪一栏
老师,你好,更正个税申报,删除了陈员工的个税收入记录,那之前能查到的公司申报记录,后面公司更正之后,员工还能查到信息吗?还是没有记录了
老师,你好,更正个税申报,删除了陈员工的个税收入记录,那之前能查到的公司申报记录,后面公司更正之后,员工还能查到信息吗?还是没有记录了
老师,我们医美机构有给个人中介代理10%的提成,个人有开经纪服务费的发票给我们,我们也有代扣代缴个人所得税。企业所得税汇算清缴填报的时候,这部分代理费是据实扣除还是有限额的?
申报高企,怎么调整往年的研发支出的账务(前期未入研发费用,入的管理,和生产成本)请教请教,实务中大家是怎么做的
老师,我们给A支付了款项,B开具专票,跨月发现,A退回,支付给B 账务调整:A支付错误退回 借:银行存款 支付B 贷:银行存款 是吗
医社保延迟缴纳罚款是计入什么科目?
2025年12月的的未开票收入5万,借预收账款,贷主营业务业收入,那么2026年客户要发票了,开了5万元发票账务怎么处理?
不可能开票了,协商好了?那就得缴纳税款。老板让挂着就可以。可是我是会计。这挂着预收账款期末余额很大有税务风险。我可以借银行存款贷其他应收款公司名称。这样可以吗?
你好,不管是挂什么科目金额大的话都会引起税务注意的。
贷其他应收款公司。本来借其他应收款很大这样就冲掉了其他应收款。其他应收款就变小了。可以借银行存款贷其他应收款公司吗?
你可以先这样挂着,但是也有税务风险
资产负债表其他应收款很大。本来就有税务风险。我把这种情况都做借预收账款贷其他应收款某个公司。这样预收账款和其他应收款同时变小了,期末余额就不会超过今年营业收入的百分之二十了。这样合适吗?
你好,这样是不合适的
那怎么办?暂时挂贷其他应收款。有啥税务风险?
就是缴纳税款吗?我认为就是缴纳税款,做未开票收入。可是老板不愿意。
税务问了,也是没法解释的,来龙去脉要解释清楚,实质和挂预收账款区别不大,还是要把这个利弊给老板讲清楚
老师,您好,冒昧问一下,如果您遇到这种情况怎么样做账?
我会劝说老板做收入的,如果老板不做,也没有办法, 可能也会将预收账款转入其他应收款等类似科目。但是这样肯定是不合适。
转入其他应收款蓝天公司等问题处理好了,再转出来可以吗?问题就是应该就这样了,不处理了。你欠我款,我不给你开票,这样就扯平了。
那你先转入其他应收款吧,把厉害关系和老板说清楚,税务查出来不但要补税,还要缴纳滞纳金
这样的情况,一般是对方没有全部付款,还欠几万元,就是不给。这边就不给他开票,就这样僵持着。
符合纳税义务发生时间规定就要纳税了。
你的意思,活干完了,就必须得开票给对方吗?老板的意思以后还有活干,先这样放着了。
按税法规定是这样的。
购买机器加人工费对方不付款那几万,就直接赔钱,再开票,赔的更多了。老板就说先放着,以后再说了。这可难为会计了,做在预收账款里,预收账款很大了。太大有税务风险。那这应该怎么办?
那我做银行存款贷其他应收款蓝天公司。这样对会计有什么影响?
假如税务真有一天查账你你就说只是说收款了,别的不知道