申报表填写 生产企业:需手动填入增值税申报表附表二第18栏;外贸企业不用填。 进项转出 生产、外贸企业都要做进项税额转出。 生产企业:按公式算出不得免征和抵扣税额做转出,从当期进项税额减除。 外贸企业:征退税率差对应的进项税额不参与抵扣,直接转入主营业务成本。

老师。供应商开给我们的红字发票,本月申报需要进项税额转出,这个是需要手动填在申报表里面,不会自动代入吧?
(请有进出口实操经验的老师回答)老师,我进了一家外贸进出口公司。然后我看了之前的会计在申报增值税的时候,是对进项税额进行勾选抵扣,然后再转出。可是这个不是需要进行退税勾选吗?怎么之前搞成抵扣勾选然后转出?
生产型企业在做一般货物出口退税的时候 征税率13 退税率也是13 申报出口退税之后要对这部分出口货物的进项发票做什么处理吗 能直接抵扣的吧?不需要进项税额转出的吧?
郭老师,出口生产企业,如果只做免税,我们该抵扣的进项都抵扣了,现在申报就只申报销售出口部分,其他不管是吗,需要转出进项吗
郭老师,出口征退税率的差,申报退税的时候会自动代入增值税申报表,还是需要我们手动填入呢 是这部分需要进项转出吗, 是不抵扣直接转出,还是抵扣完再转出
公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
老师,9月份单位申报社保缴纳,其中有医疗互助(个人部分)2470元,190*13人,但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险,但是工资表里扣除了个人负担的部分,这是怎么回事,因为上一个会计不干了,没交接,我也不明白,个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
老师,我公司从抖音平台提现扣手续费6个点,是抖音平台给开发票给我们公司吧
老师,公司租地种,收到出租方打过来的粮食差价补贴如何入账?可以直接冲减租地的成本吗?
公司个税一直报的是零申报,现在筹建有了技术费,工资什么时候就不能做零申报了
老师,公司与公司之间,是一个老板法人的,可以互相打往来款么?
是说生产和贸易,都要做进项转出, 生产可以勾选抵扣,再把这部分转出, 贸易是不抵扣,直接转出对吗(这个不是很懂,麻烦老师确认,谢谢)
对的。生产企业可先勾选抵扣,再按规定将对应金额做进项税额转出;外贸企业是不抵扣,直接把相应金额转出。
外贸进项不抵扣,然后转出了,那不是要交税了嘛
进项退税了哦,不交税,开票开的是零税率呀
进项退税了哦,不交税,开票开的是零税率呀 什么意思,老师,进项退税了哦, 不是免税吗,是不申报退税,直接填免税,进项转出,怎么退
你出口退税的话你开的发票是零税率发票才可以退税,开免税发票就只能申请出口免税了
因为退税退的就是进项税,销售的发票开的是零税率又没有销项税额
开免税发票,是说出口的我开票上面税率那要选免税吗,出口我都开的0税率呀 我没做过免税,都是做退税的,免税开0税率,退税申报模块不用填,进项还要转出,交税
出口退税你发票零税率是没有销项税额的,不用交增值税
本来进项就退税了,你不转出难道还要抵扣吗
“本来进项就退税了,你不转出难道还要抵扣吗” 老师,我不懂这个免税,不是说免税不申报退税吗,只报增值税,然后进项转出 还是说免税是要先申报退税,然后增值税再去做进项转出 到底要不要去申报退税,到底要不要抵扣再转出
免税的话出口发票开免税的税率然后既不退税也不抵扣进项,进项要转出
那之前不知道开了0税率的,要去红冲吗 需要申报吗
你是出口免税开了零税率吗