申报表填写 生产企业:需手动填入增值税申报表附表二第18栏;外贸企业不用填。 进项转出 生产、外贸企业都要做进项税额转出。 生产企业:按公式算出不得免征和抵扣税额做转出,从当期进项税额减除。 外贸企业:征退税率差对应的进项税额不参与抵扣,直接转入主营业务成本。

老师,以前出口是申报的时候系统直接算出退税额来抵消,是吗?因为公司几年都没有出口了,今年就有一单了,我问了以前会计,听她是这么说的,现在是不是得先申报增值税的,后再申报出口退税的,而且还需要期末留抵额大于退税额才有退税的是吗
老师,我们贸易公司上月有出口,但是供应商发票未全部取得,部分是暂估了成本。预计10月才会收全发票。取得发票的部分做了待抵扣进项税额。 那上月的账只是开了出口发票,申报了增值税,未申报退税,这个需要把待抵扣进项税转入到其他应收款-出口退税款吗?
我们是生产企业 有二笔业务, 其中一个是买完卖,不是免抵退,是免税 ,进项税转出。 第二个是免抵退 生产完再卖,我在那第一笔免税业务,我开具完免税的发票 ,是不是免税金额不用手动,直接自动填写到增值税表上去? 附表和主表有需要手动填写的么?
生产型企业在做一般货物出口退税的时候 征税率13 退税率也是13 申报出口退税之后要对这部分出口货物的进项发票做什么处理吗 能直接抵扣的吧?不需要进项税额转出的吧?
郭老师,出口生产企业,如果只做免税,我们该抵扣的进项都抵扣了,现在申报就只申报销售出口部分,其他不管是吗,需要转出进项吗
在电子税局里导出收具发票明细,如何知道哪些是还没认证抵扣的呢
个税附加扣除3岁以下的,在这公司入职当月添加育儿补贴是按1月份开始算扣除数么还是按当月添加该公司的时候算起?
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A公司目前是制造企业,一直是开票给进出口公司,进出口公司负责退税,退税后再付款给A公司!现在有以下问题:如果A公司从制造型企业变成贸易型企业,还能跟以前一样的操作吗?现在就是A公司想要转型,不知道会不会对退税有影响?
老师:用一个公司来融资,然后投资矿山项目,这个公司融资具体有哪些风险
是说生产和贸易,都要做进项转出, 生产可以勾选抵扣,再把这部分转出, 贸易是不抵扣,直接转出对吗(这个不是很懂,麻烦老师确认,谢谢)
对的。生产企业可先勾选抵扣,再按规定将对应金额做进项税额转出;外贸企业是不抵扣,直接把相应金额转出。
外贸进项不抵扣,然后转出了,那不是要交税了嘛
进项退税了哦,不交税,开票开的是零税率呀
进项退税了哦,不交税,开票开的是零税率呀 什么意思,老师,进项退税了哦, 不是免税吗,是不申报退税,直接填免税,进项转出,怎么退
你出口退税的话你开的发票是零税率发票才可以退税,开免税发票就只能申请出口免税了
因为退税退的就是进项税,销售的发票开的是零税率又没有销项税额
开免税发票,是说出口的我开票上面税率那要选免税吗,出口我都开的0税率呀 我没做过免税,都是做退税的,免税开0税率,退税申报模块不用填,进项还要转出,交税
出口退税你发票零税率是没有销项税额的,不用交增值税
本来进项就退税了,你不转出难道还要抵扣吗
“本来进项就退税了,你不转出难道还要抵扣吗” 老师,我不懂这个免税,不是说免税不申报退税吗,只报增值税,然后进项转出 还是说免税是要先申报退税,然后增值税再去做进项转出 到底要不要去申报退税,到底要不要抵扣再转出
免税的话出口发票开免税的税率然后既不退税也不抵扣进项,进项要转出
那之前不知道开了0税率的,要去红冲吗 需要申报吗
你是出口免税开了零税率吗