一般纳税人简易计税的 小规模应交税费应交增值税

请问老师我昨天做了一个实务的题目!问小规模纳税人不能使用的明细科目:应交税费-简易计税!分别选项是:1.应交税费-应交增值税, 2.应交税费-简易计税 ,3.应交税费-转让金融商品应交增值税,4,应交税费-代扣代交增值税!我选的是4!但是题解析说:简易计税用于增值税一般纳税人!但是今天复习经济法看到小规模这个是简易计税!
差额征税是针对小规模纳税人还是一般纳税人?
老师,以前是小规模,中途变成一般纳税人,对企业所得税的影响是啥?小规模是免增值税,一般纳税人采用简易计税
做账报税这块不太懂老师能给讲讲吗小规模纳税人和一般纳税人的区别简易征收是针对小规模纳税人对吧?
小规模企业用企业会计准则没有应交税费应交增值税(小规模纳税人)这个科目,应该用哪个科目
老师好,发现去年会计凭证有一张500元的购进商品,开的是普通发票,做了价税分离,需要更正过来吗,税额不大,不更正有什么影响吗
老师好 我公司是贸易公司 给客户免费试用产品,我这个产品又是又14个点的税金进项发票的,那我如何做账 做库存
老师,商贸型出口企业,不用开发票,报增值税数据没有怎么办
1月的关单我现在更正1月所属期的未票收入,今个月3月再开出口发票还有冲减1月的未票收入,这样处理有没有问题呢?
1月的关单我现在更正1月所属期的未票收入,今个月3月再开出口发票还有冲减1月的未票收入,这样处理有没有问题呢?
老师企业所得税费汇算清缴时固定资产不折旧的用填写在资产折旧摊销表上吗
老师我们建筑公司上个月开了一张30万的九个点的票开了足够的进项票抵扣增值税就不需要交增值税结果这个月说需要红冲重新开20万的票该如何处理
请问电商平台队入可以按已发货数据计提收入吗
老师我在汇算时填报纳税调整项目明细表时第十五栏的数据只带出管理费用的业务招待费没有带出销售费用的业务招待费,我就手动加上但显示黄色感叹号说不等于利润表业务招待费金额,去填报错误请修改。这要怎么办
@董孝彬老师,别的老师别回答,那为啥不都选择个体工商户呢,又不要建账,还不用缴纳企业所得税呢