当时购入时抵扣了进项没?你们是小规模还是一般纳税人?

老师问您一下,我们公司之前购买的车,进项税我们用来抵扣了,现在我们要卖了,这个税我们怎么交。我从会计问上面问了,但是我感觉我们这个我很不清楚,在那上面说了我还是不明白,。我以为的是我们之前进项税用了,所以现在视同销售按照13税率交税,但是二手车公司开了一张二手车的发票,还给我们算出来了一个税,说让我们去交就行,但是他算出来的那个我大约算了一下是按照2%算出来的,。还有就是这个税额我们应该怎么交,因为二手车那个公司说他们可以查到这辆车的销项我们交了没有,我们要是从电子税务系统上面交的话,他们怎么能查到》?他们开的那个票是过户开的票
老师问您一下,我们公司之前购买的车,进项税我们用来抵扣了,现在我们要卖了,这个税我们怎么交。我从会计问上面问了,但是我感觉我们这个我很不清楚,在那上面说了我还是不明白,。我以为的是我们之前进项税用了,所以现在视同销售按照13税率交税,但是二手车公司开了一张二手车的发票,还给我们算出来了一个税,说让我们去交就行,但是他算出来的那个我大约算了一下是按照2%算出来的,。还有就是这个税额我们应该怎么交,因为二手车那个公司说他们可以查到这辆车的销项我们交了没有,我们要是从电子税务系统上面交的话,他们怎么能查到》?他们开的那个票是过户开的票,请朴老师不要作答,谢谢哦
税务系统收到一张二手车销售统一发票,是二手车交易公司开的发票,这个要如何处理?我们公司老板4月份把车卖了我现在才知道
有公司销售自己公司名下的车的么?这个发票怎么开啊,我们卖给4 S店,然后4S点又通过二手车交易市场卖给个人了,这个发票怎么开啊,我们是和4S店签的二手车买卖合同,现在二手车市场帮我们代开了销售发票给个人,可我们是卖给4 S店的那这二手店代开的发票我们能用么?我们还需要开票给4 S店么?如果再开会不会是重复开票了(因为二手车交易市场已经帮我们代开了)
登记在公司名下的车卖了,需要交哪些税如何申报,当时是让二手车代开的发票,现在税务说查出来,我们没有交税
房地产开发企业原来按3%预申报增值税但是没有缴纳,现在开发票按5%开,怎么能够按剩下的2%申报税款,而不是5%全部进行申报
你好。请问一下,我们公司是小规模1个点,亚马逊销售收入是5008776.49元 这个是含税的还是不含税的收入,怎么做分录? 借:应收账款 贷:主营业务收入 未交增值税
各位老师大家好,社保医疗这一块,单位和个人计提扣缴的账务处理分录怎么做,请老师们指点一下,详细一点,谢谢老师
你好。请问一下,我们公司是小规模1个点,亚马逊销售收入是5008776.49元 这个是含税的还是不含税的收入,怎么做分录? 借:应收账款 贷:主营业务收入 未交增值税
用于研发的厂房可以加计扣除吗
我是小规模纳税人 开具5万无元 百分之三的专票有增值税减免吗
小规模纳税人 开具百分之三的专票 专票有减免吗
购入进口货物。应付账款-A公司人民币82461.45。 现在兑换外币82461.45换成美元是11362。 用11362支付给了应付账款-A公司。 这个账怎么才能做平?
请问老师,朋友去年注册了一个有限责任公司,一直是闲置状态,每个月都零申报,但是增值税和个税税种他没有认定,这2个税就没有申报,下个月他要注销了,请问这个季度申报需要认定吗
公司租了个厂区,要装修,增加其他硬件设施,涉及多个项目分类,多种结算方式,支付款时,怎样做分录,像电梯,加建办公区这类
找不到当时采购的发票啦,我们是一般纳税人,抵扣和没抵扣分别怎么算,需要缴哪些税?
那么只有按13%计算增值税了及附加了,未开票收入
这个相当于公司卖二手车,按13 %算吗?这个是找别人代开的发票,当时没有上税吗?
是的,按公司销售二手车处理。找的二手车市场代开的,那个市场不交税
我刚查了,公司抵扣了进项税的
那么直接按销售的金额/1.13*13%
这个涉及印花税吗?
销售给个人不需要交,销售给单位需要
当时公司是把这台车卖了置换的一台新也要按13%上税吗?
是的,那个也得按13计算销项税