你好,如果已经发生,只是没有取得发票,是可以暂估的 借:工程施工 贷:应付账款—暂估

老师,麻烦问一下,员工个税总共扣了527元,这部分公司可以承担吗,如果可以会计分录是计员工福利费吗,谢谢老师
老师你好,请问村上开发公司先收村民蜂蜜,然后帮村民销售,最后给村民发钱,发放的费用是2万多,我改如何写分录呢?麻烦老师指导一下,谢谢
老师你好,请问我3月份暂估的商品成本,5月份我们买了一辆车,可以抵成本吗?把3月做成本减少吗?如果可以的话,分录咋写,麻烦老师指导一下,谢谢
老师你好,小规模建筑公司,可以暂估成本吗?如果可以分录如何写。麻烦老师指导一下谢谢
老师,你好小规模纳税人,24年12月暂估成本 借:工程施工-直接材料款17万 贷应付账款-暂估17万 当初写的结转分录,借:主营业务成本17万,贷工程施工-直接材料17万,25年对方给开具的发票后,我现在如何冲红暂估分录呢?麻烦老师指导一下谢谢
汇算清缴个人所得税要注意那些
客车的通行费可以抵扣吗
老师你好,请问一般纳税人当月统计进项怎么统计
老师,公司要注销了,库存还有40万,能做营业外支出吗?
老师,如果更正去年汇算申报表,但是不涉及税费,自己能在电子税务局更正么
降低未分配利润的方法有哪些?
公司3月份收到一笔个人所得税退的手续费,5月份才做账可以吗?现在5月征期已经结束了,我在6月份申报增值税的时候才申报可以吗?
老师,请教下,我司出售使用过的二手车,在二手车交易市场处理,二手车交易市场开的发票是10000,我这边做价税分离的时候,是不是也得是10000的价税分离
25年1-2根据银行和税务发票做了账,但是没有电子档,也没有相关数据,25年3月接着补账的话,相当于没有期初数据,把25年3-12月做完了后,根据真实的数据报年报,发现补完后税务系统的25年期末和我财务软件里的期末不一样,那我接着做26的话,导致财务软件与税务系统期初数据都不一样,后面的数据肯定都不一样了,这个咋处理呢
这个月支付的水利建设基金,5月记账,摘要写 计提5月的水利建设基金还是4月的?
老师你好,24年3月原来会计把借方:工程施工,写成了库存商品,我现在10月份冲红重新写分录可以吗?现在发票也回来了。
你好,可以红冲,然后写正确的。
冲红发票把暂估的分录,以及结转的分录都冲红吗?现在对方给我们开具的劳务费发票,我改如何写分录呢?
你好,是的。 对方给我们开具的劳务费发票 借:工程施工 贷:银行存款等科目