你好,你买来的车是办公用的话,抵扣不了成本。做费用借管理费用, 待累计折旧。
老师你好,我发现之前会计成本少做了,还有两天就到报税期了,请问我可以先把成本做上吗?如果成本做上我的库存就要暂估,这样做可以吗?下个月我对出来是那些发票没有入库结转成本我再去调整这笔分录可以吗?
老师您好,麻烦问下,我们公司在12月份做了20万的暂估成本,企业所得税也报完了,现在2021年一月份才开来成本票,那么我想问这成本可以作为20年的成本少交企业所得税吗?汇算清缴的时候要不要调减20万成本?
你好老师,麻烦问一下我12月份预提成本20万,到下一年3月份以前拿票把预提的成本冲回,这样在上一年度就可以少交企业所得税,这样可以吗?有没有税务风险?
老师你好,我们公司现在发票比较缺,想做暂估成本,下个月再把发票补回来,请问会计分录怎么写呢?本月写借管理费用-暂估100元,贷其他应付款-暂估100元可以吗?那下个月回冲时该如何写呢?是写一个相反的分录吗?然后再一张一张的录入费用票吗?
老师,请问一下,9月份暂估工资成本,是可以用10月份的工资成本去冲减的是吗?如果可以的话,9月份和10月份要怎么来做分录呢?
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
老师,就是我们现在是小规模纳税人给客户开发票,是1%的普票,客户要专票,我们是10.1号才是一般纳税人,可以开13%的专票,能这个月开了,下个月,再开专票吗?客户急着这个月赶紧上牌,咋办呢?如果这样子操作,会不会我们的税会变高?
老师,请问公司跟其他不属于公司的业务人员做业务,进销其实是一样的进100元消100元,有货物的进出,请问这属于走账吗?
进项票9%税率的原木票通过委托加工1%普票的加工票,把这两个进账金额能转换成13%的木皮进项票吗
老师请问下,我们公司目前是私企刚成立没多久,前期展馆工程设计费以及设备款支付一部分了也已经收到发票了,部分款项没有全部付清,现在国企要跟我们合资成立一个新公司,国企占20% 我们占80%。 这些已支付的款项怎么转移到合资公司作为投资款呢
车不做固定资产吗?
借固定资产 进项 贷银行 借管理费用再累计折旧,这个次月才开始折旧。你之前没有做固定资产吗?
没有做固定资产
小规模纳税人,借固定资产 贷银行付款
借固定资产贷,银行存款 借,管理费用贷,累计折旧。