您好,这个的话是可以的,用合同资产和合同负债

问题一商贸超市,一个季度一盘点,盘亏了的话,做借待处理财产损益,应交税费进项转出,贷库存商品,这个进项转出当月就审报吗?不用等到管理层签字吗? 问题二,我们每个月会有暂估收入,开票的月会冲减暂估,这个月销项税额冲回暂估的时候发现账上数据税额比按暂估收入陈以税率高,因为有冲回暂估的凭证没有冲回税额,我下月调整,会计科目怎么做,具体的?冲回的时候收入也是含税收入了,像这样的我报税是不是按正确的来啊?按正确的未开票收入填未开票收入,按它陈税率算税的? 问题三,本月他们做账我发现有作废发票也入账了,借,应收账款,贷销项税,主营业务收入,但是已经结账,不准反结账,下个月怎么调整科目
建筑公司新收入下科目用到了合同结算,合同履约成本,但因为收入结算,算收入!但我就是一套账,开发票了才确认收入!所以目前还是用老方法,还是以前的科目,工程施工下面合同成本,每月结转到资产库存商品(工程成本结转),然后等开发票确认收入,再按比例结转成本到主营业务成本,可以吗
老师,咨询您一下,我们新成立的公司叫a吧,5月份成立的,5月24号收到一笔8万的打款,是a的100%控股的b打款的,不计入实收资本,双方签了研发服务合同,说是b的研发服务 让a公司的四个研发人员给干活。 问题: 一,5.31号我月末计提工资,五险一金和个税时都计入管理费用开办费了,5月成立公司算筹办期吗?计入管理费用-开办费合适吗? 二,当时股东b给我们a公司打款时,不计入实收资本,后来就签了服务合同,我们作为主营业务收入了那80000, 会计分录,借,银行存款 贷,主营业务收入, 应交税费增值税, a公司收款8万的会计分录,我这样做对吗? 或者收款八万还是计入研发支出呢?会计分录用哪个正确呢?? 收款的时候 借:银行存款 贷:预收账款 后期研发成功后才确认收入 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
老师你好,我想问一下,就是我嗯那个10月份和11月份然后做的那个嗯主营业务是有那个收入,嗯,然后有那个嗯应交税费,然后应交增值税,嗯,我没有转入营业外收入,然后正好。那个10月11月12月开票不超过30万,嗯,我就是9月10月有收入,然后呢,嗯我没有结转到营业外收入,然后等到我就是12月份的时候,我再把他们的两个两个就是不是两笔收入嘛就是两个应交税费应交增值税,他们的合计数一次性的转入营业外收入行吗?
计提问题。去年我每个月水电费等都是不计提的,直接次月收到发票次月入账,只有12月会计提一下。请问,如果以前是这样的,现在改为每个月去计提一下,这样前后入账方式不同,有没有关系呢?到底是按照以前的模式操作好,还是前面就这样算了,从现在开始每个月计提会比较合适呢?
老师,我在一个电脑上登录个税扣缴端,我看到了这样的画面,我该怎样做
我单位将钢厂转炉投料挡渣的工作包给个体户了,个体户应该给我单位开具什么名称的发票
老师好!我跟商家定制了一套橱柜,双方是通过口头约定谈妥的,我付了定金和尾款,这个时候商家应该给我开票吗?后来是商家违约了导致橱柜不能生产交付,这种情况应该怎么办?
请问老师,我们单位与一家单位合作,我们提供场地,对方单位提供充电桩,合作经营电动汽车充电的业务,日常是对方在经营,我们年底按比例分红。我们营业执照的经营范围是检测,现在我们想变更,请问老师,这项业务属于什么营业范围呢?我们应该新增什么项?
2021年10月成立的公司,需要申报2021年的残保金吗
小规模开了3个点专票,报税的时候是按1个点报,还是3个点报呢
往年把简易计税的进项税额抵进项了,要改以前的申报表,那账是不是也要反结账回去改啊?
我从2013年购买了一间办公室自营,房价为210万,请问要交多少自营税
供应商变更了公司名称,怎么知道他税务登记有没有变更公司名称呢
老师好,我想问下我们有个1000元的软件系统维护费,由于是找个人做的维护,对方无法提供发票,我们公司可以走公户给他个人吗?