你好,可以的,这样没问题。

老师,上个月报销了一笔帐120元,当时没有发票,做的是借:其他应收款,贷:银行存款,这个月发票有了,但是发票金额是123元,做借:管理费用 120,贷:其他应收款 120,这样可行?
银行存款缴纳水费1000元,其中铸造车间负担800元,厂部负担200元。 记账凭证上写贷:制造费用800 管理费用200。这对吗? 那银行存款日记账,我应该写什么?对应科目写一个(水费写啥?)还是两个(制造费用 管理费用)?
老师,科目余额表制造费用出现负数是因为什么啊,我有做了一笔服务费的分录,借:制造费用 应交税费—增(进) 贷:银行存款。(因为我们只设置了制造费用)
以银行存款支付本月劳保费1000元及其中计入本月制造费用800元,计入本月管理费用200元会计分录借制造费用,管理费用贷银行存款这样写对吗
借:制造费用办公费 贷:银行存款 这笔款因账号错误付出被退回银行有回单,要做收款。现在这笔款不能付了,要做挂帐。我分录怎么做最好
请问,筹建单位,签署的采购合同都要报印花税吗
老师,买给工地工人的烟酒集体享受的是计入招待费还是福利费
住宿费没出差的话开的专票可以抵扣吗?
老师,我们公司大部分开的是监理服务费发票,有一个项目属于项目全过程管理的活,我在开票时应税服务那添加为项目全过程管理服务费可以么?有风险么?第一次开这个类型的发票
麻烦问下计提个体户生产经营所得税分录这样写对吗?借:所得税费用 贷:应交税费-应交个人所得税
老师,建筑工程在省内外市,预缴了增值税及附加税,请问本季度在做报表的时候怎么抵减?
我公司上个月买了土地,然后现在要摊销,摊销费用放在哪个科目合适
老师,如果企业一年未提供流水和回单,不拿公户银行卡过来,每个月有收入发票,报个税挺多,是不是容易被税务稽查
你好老师,那个厂房在建用的水电费都是计入在建工程吗,还是计入管理费啊
您好,老师,请问出口征税视同内销账务处理是怎样的?计算税额的时候是按照FOB价,但跟实际收取的价格有差异,计入什么科目呢
如果这样做相反的分录,那月末的时候结转制造费用到生产成本,是不是要结转两笔,一笔是借生产成本贷制造费用 在做一笔借制造费用 贷生产成本
你好,是的,是需要这样做的。
那如果为了结转的时候不做两笔,是不是也可以不做相反分录,直接做负数的分录
你好可以的,操作是没问题的。
那相反分录和做负数那种比较好呢?
你好,直接用负数的话方便一点。系统能够自动冲解。
那就是借银行存款 120元 借制造费用 -120元,这样做对吧
你好是的,就是这样子的。