你好,可以的,这样没问题。
老师,上个月报销了一笔帐120元,当时没有发票,做的是借:其他应收款,贷:银行存款,这个月发票有了,但是发票金额是123元,做借:管理费用 120,贷:其他应收款 120,这样可行?
银行存款缴纳水费1000元,其中铸造车间负担800元,厂部负担200元。 记账凭证上写贷:制造费用800 管理费用200。这对吗? 那银行存款日记账,我应该写什么?对应科目写一个(水费写啥?)还是两个(制造费用 管理费用)?
老师,科目余额表制造费用出现负数是因为什么啊,我有做了一笔服务费的分录,借:制造费用 应交税费—增(进) 贷:银行存款。(因为我们只设置了制造费用)
以银行存款支付本月劳保费1000元及其中计入本月制造费用800元,计入本月管理费用200元会计分录借制造费用,管理费用贷银行存款这样写对吗
借:制造费用办公费 贷:银行存款 这笔款因账号错误付出被退回银行有回单,要做收款。现在这笔款不能付了,要做挂帐。我分录怎么做最好
老师,请问已经购入货物发票收到但未抵扣记账完,导致资产负债表应交税费为负数,请问有什么税务风险,负数需要调整吗?
运输公司收到保险赔付的赔偿款,需要缴纳增值税不
公司银行收入一笔款,然后马上收到成本费用发票,需要转这笔款中的一部分款出去。请问有什么风险?
我们是邮政平台卖零食批发的,很多网上订单未支付的,我9月底把所有未支付的挂到对应业务员的应收里面,但是到了10月分可能他们在小程序里支付9月以前的订单了,我这样怎么去统计后面陆陆续续付款的金额,去对冲9月的应收呢?
银行开户已经有5个月了,还没有办理税务的三方协议,会罚款吗
老师,我们每个月提取的备用金,进了会计的银行卡,这个都给公司付款用掉了都没有发票,最后咋平账
如果小规模3个点普票开了6000,5个点普票开了-9000,,填在增值税小规模纳税申报表是这两个税率的销售额合并填写在免税销售额那里吗。
今年广告费发票开多了,收入少了,这多的广告费可以给明年用么?进项被抵扣了?要是给明年,这个咋处理?
老师好!急问:今天新的外贸公司有个小单子,说5000美金以下不开发票了,收汇收了对公账户里,想问:1.那这笔钱要不要确认收入2、到时申报收入吗?申报时也是免税吗?还是说要交13增值税呢?3.进项发票如果是13发票进来怎么处理
老师 你好 假如每月实际发的工资比员工保底工资少 但是会计已经每月进行了申报 那怎么做调整呢?
如果这样做相反的分录,那月末的时候结转制造费用到生产成本,是不是要结转两笔,一笔是借生产成本贷制造费用 在做一笔借制造费用 贷生产成本
你好,是的,是需要这样做的。
那如果为了结转的时候不做两笔,是不是也可以不做相反分录,直接做负数的分录
你好可以的,操作是没问题的。
那相反分录和做负数那种比较好呢?
你好,直接用负数的话方便一点。系统能够自动冲解。
那就是借银行存款 120元 借制造费用 -120元,这样做对吧
你好是的,就是这样子的。