同学你好 银行存款缴纳水费1000元,其中铸造车间负担800元,厂部负担200元。 记账凭证上写贷:制造费用800 管理费用200。这对吗?——不对的 借,制造费用 借,管理费用 贷,银行存款 那银行存款日记账,我应该写什么?——登记贷方发生额1000 对应科目写一个(水费写啥?)还是两个(制造费用 管理费用)?——写制造费用,管理费用;

23.27日,签发转支票3051元,支付市南供电局电费及进项税额。其中,铸造车间负担电费2300元,厂部负担电费400元。24.29日,向万山市水动电机厂售出商品一批,开出的增值税专用发票内列:40KW电机壳900台,单价198元,价款178200元,税额23166元。当即收到转账支票送存银行。25.30日,分配本月职工工贤总额80500元,按用途分配为:25KW电机壳生产工人工资24000元40KW电机壳生产工人工瓷30000元。铸造管理人员工资3500元,厂部管理人员工资23000元。原始凭证代号:6-25.26.30日,签发转账支票11270元购入浓缩刺梨饮品,当即向各部门职工发放。27.30日,计提本月固定资产折旧费,其中铸造车间应提折旧2000元,厂部负担2500元。28.30日,计提应由本月负担的短期借款利息费用562.50元。29.30日,将本月发生的制造費用总额按生产工人工资比例分配转人25KW电机壳,40KW电机壳的主产成本。30.30日,本月新投产的25KW电机光1000台、40KW电机壳1000台全部完工验收入库,计算并结转其实际生产成本。
你好,老师。假设公司社保总共2000元,社保申报表公司部分1200元,个人部分800元。分录,借:管理费用~社保费1200,借:其他应收款~社保费800元。贷:银行存款2000元。因公司利润过大,我想降低利润,把分录做成,借:管理费用~社保费2000元,贷:银行存款2000元,税局查账时,我解释社保费实际是公司全部承担,所以我账务就这样写,没问题。但是税局不肯,要我个人部分调增,缴纳企业所得税,我想问一下是什么情况?
银行存款缴纳水费1000元,其中铸造车间负担800元,厂部负担200元。 记账凭证上写贷:制造费用800 管理费用200。这对吗? 那银行存款日记账,我应该写什么?对应科目写一个(水费写啥?)还是两个(制造费用 管理费用)?
1.从银行取得三年期借款1500000元,借款已存入银行存款户2.购进原材料一批,取得的增值税专用发票上注明的价款为100000元,怎知税额为13000元,材料已经验收入库,货款尚未支付3.银行存款支付厂部水电费1090元,房租5000元,车间水电费2890元4.以现金购买车间办公用品120元5.向希望工程捐赠10000元,款项已通过银行支付6.月末计提固定资产折旧,其中,车间9962.50元,厂部管理部门1400元7.月末,根据发料凭证汇总表的记录,原材料消耗99000元,其中:生产a产品耗用50000元,生产b产品耗用42000元,车间一般耗用2000元,行政管理部门耗用5000元8.月末根据工资费用分配表的记录,应付本月份职工工资是160090元,其中:生产a产品工人工资80000元,生产b产品工人工资52850元,车间管理人员工资18240元,厂部管理人员工资9000元9.将本月发生的制造费用按生产工人工资比例进行分配,计算A、B产品各应负担的费用数额,并结转制造费用10.本月a产品全部制造完工并已验收入库,按实际成本转账
8)14日,收到兴华工厂还来欠款4000元存入银行。9)15日,以银行存款支付上月应交税金2300元10)31日,本月份职工工资分配如下:甲产品生产工人工资10000元,乙产品生产工人工资10000元,车间职工工资3000元,行政管理部门职工工资1000元合计24000元。11)31日,按职工工资总额14%计提职工福利费。12)31日,计提本月固定资产折旧2600元,其中:车间使用固定资产折旧1800元,行政管理部门用固定资产折旧800元。13)31日,以存款支付本月租金,车间用厂房租金1400元,厂部办公楼租金1200元。14)31日,将制造费用按生产工人工资比例分配到甲产品,乙产品两种产品成本中。(写出制造费用分配的过程,计算制造费用分配率。)
我司为小规模纳税人本月融资租赁一台设备,本金加利息价格合计为 329640,分 24 期付款,每月付款金额为 13735,发票分 24 个月开具,每月开具 13735,请帮我写一下完整的会计分录,当租赁期结束时该设备所有权属于本公司,之后该怎么计提折旧 麻烦帮我写一个完整的分录
我们小规模建筑企业,在申报的时候,抵扣的分包款一定要和本次的开票项目对应起来吗?比如说我这次开了A地址发票,申报抵扣的分包款是关于B 地址的
老师,能问一下那个亿企代账那个软件,交社保在里面参保信息里面有,然后是不是就说明这个月可以给他报社保了?
麻烦咨询一下老师,出口企业,当年出口商品,企业不想申请退税,把出口商品所有商品全部转为内销,可以吗,这样有风险吗
老师餐饮业收款都挂预收账款,根据开发票确认收入可以吗
老师,监理公司新签订了一个项目,甲方打的预付款,也开了发票,但是这个项目并未开工,这种情况需要确认收入么?
员工填写了借款申请单。去出纳那里借了5000块钱。买办公用品。现在拿回来6000元发票。出纳还要补他1000元。请问出纳要怎么登记现金日记账?
老师,签订海外商业服务协议支付的费用,发票开什么类目
可不可以12月份把年终奖计提了,然后个税也把它申报掉了,但是发放可不可以到明年在发放呢。
老师好,欠的公司的钱拿要回的酒顶行吗?