您好,你的处理方法是正确的,可以按照你提出的分录进行账务调整,并要求老板出具协议说明。但也有一点提醒你,之前是不是你做的账你不动与你无关,你动了,责任就你来担。另外,2023年帮老板代付的,于2023年年末此款并未归还,税务上有视同分红,未纳个税的风险。 两个选择,一:之前与你无关,也不去动,你接手的业务保证正确即可; 二:像你所说的那样,让业务从始就保持正确。

老师,,之前老板有垫付工资费用,有个付给个人的报销没有发票,走了公户,我借:其他应收款-个人,贷:银行存款,,但是其他应收款就收不回来,我要平账的话,我可以做还法人款吗?借-其他应付款法人 贷:其他应收款-个人吗?把账做平吗
老师,之前老板买的办公用品垫付的钱我做的是其他应付款,借:管理费用,贷,其他应付款,后面报销是借,其他应付款,贷,银行存款,现在他从账上借款了,我是做其他应收账款,还是其他应付款,我这不会做分录了。
老师,之前老板买的办公用品垫付的钱我做的是其他应付款,借:管理费用,贷,其他应付款,后面报销是借,其他应付款,贷,银行存款,现在他从账上借款了,我是做其他应收账款,还是其他应付款,我这不会做分录了。如果用其他应付款,应该怎么写分录?
老师好,我公司老板从公司借出200万,做账是 借:其他应收款-老板 200万 贷:银行存款200万 ,老板没还,却让之前的会计做账:借:现金80万,贷:其他应收款-老板80万, 借:银行存款120万 贷:其他应收款120万,这账上显示老板把钱还了,实际没还,我想请教一下老师,这个借方现金80万和银行存款120万如何抹平呢?
老师您好,注册资金实缴金额为0,请问现在企业进货是否要老板先打一笔钱在公账上进行支付进货的款项(是必须先通过公账进货)呀?老板打钱到公账上时,借:银行存款,贷:其其他应付款-老板(老板名字,)。等公司有钱时再还给老板,借:其他应付款,贷:银行存款。是这样操作吗?
老师,我想问一下,比如员工个人去加油,以个人办的充值加油卡,比如充了300元油,由于用的是加油卡,有优惠。所以当加了300元,但实际只付了200元,那100是优惠的100元。由于员工要报销,所以就让对方开了300元多的发票,员工写报销单时,是写的300元,发票对方开的也是300元,那财务入账咋入账,分录咋做
老师,到一家新公司发现了很多问题,1.公司看起来业务多,车间天天忙,我发现只做3款产品,一款很简单,但是也容易出质量问题,但是售价竟然才260,可是原材料成本就要240了,而且运费还得不少,因为是铝板,又重面积也不小,这还没算人工,制造费用,另一款也是售价和原材料运费人工加一起差不多,还有一款毛利大概30—40%,可是这三款数量没有说亏钱的就做的少,都是按客户需求。 2.公司之前财务很不专业,成本核算以及其他科目也是做的乱七八糟,很多错的。现在账上应付2000万,应收1000万,银行存款基本都比较少,还贷款300万,23.9月投资人有投1100万,可是这才2年多就已经成这样了,23.8月的时候账上还亏损很少的,我看固定资产1000万,研发费用也不少,老板的工资一年还至少60万,就这样的公司你觉得是不是很快就得倒闭了?还能待吗?
请教 ,内部经营账,每个月工资,还用过应付职工薪酬科目 吗,可以直接进费用,减少银行存款吗
老师好,职工孩子的学费,辅导班费开的发票,可以用作职工福利列支费用吗
比如去银行提了现金,在认缴到银行,这个算实收资本吗
上市 公司三个账户5000万 没有原始股 我投入这个账户资金 一年后分红,这个事情靠谱吗?对我这个投资人来说有什么风险吗
老师,残保金如何开具完税证明
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
因出售协议解除、不再满足持有待售条件而重新划分为固定资产时,应以“重新划分为固定资产当日”的公允价值或账面价值(孰低)作为新的入账价值,是否需要追溯补提持有待售期间本应计提的折旧?
10000元的办公室装修费可以直接计入管理费用么?
选择老板要我调账,我不想动都不行啊,我怎能确保我自己呢,我让老板写一份协议说明,说明款是代他付的,到时如果有问题,应该老板补税的老板自己承担,我跟老板说清楚,但是在税法上我有没有责任啊
您好,如果是老板非让你调,可以让老板写份说明,说明具体情况,然后签字,放到调账的凭证后面。一切都是老板让你做的,你只是照说办事,没什么事,别担心。
就是写一份协议说明,说明2023年这笔款是代老板支付的,藏品为老板所有,在2024年12月还清,可以吗
您好,可以的,也可以把文件名称改为情况说明。
还有一笔,其它应收款和其它应付款同一个名的,但是我不知道这个这个期末余款是什么,因为这个账套是09年启用的,这个余款是09年启用是存在的期初余额,老板让我对冲,我会有责任吗,我写一张说明,说明说应公司负责人XXX要求对冲调账,然后让他签名可以吗
您好,如果是同一个名的往来对冲一下可以,没问题。也不需要找老板签名。