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你好,请问我们作为出口生产企业,在报关900,运保费100时,第一步我帐务处理:借:应收帐款1000 贷:主营业务收入900 其他应付款-运保费100 第二步在收到运费发票95时:借:销售费用 95 贷:银行存款95 ,请问老师 我第一步中,其他应付款-运保费100,该如何消除?

2024-12-24 14:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-24 14:33

同学,你好 运保费100,你们是代收代付的对吗?

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快账用户4030 追问 2024-12-24 14:35

是的,老师

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齐红老师 解答 2024-12-24 14:36

同学,你好 那你不能做费用 借:销售费用 95 贷:银行存款95 应该是 借:其他应付款-运保费 95 贷:银行存款95

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快账用户4030 追问 2024-12-24 14:41

最后,年终时,可能这也存在差异,该如何调整喃?

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齐红老师 解答 2024-12-24 14:47

同学,你好 这个运保费差异,对方会多退少补吗?

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快账用户4030 追问 2024-12-24 14:57

老师。不得的

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齐红老师 解答 2024-12-24 14:59

同学,你好 那就是差异你们承担。 如果你们少付,计入营业外收入,多付,计入营业外支出(也可以计入销售费用)

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快账用户4030 追问 2024-12-24 15:24

请问这笔需要申报增值税么?

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齐红老师 解答 2024-12-24 15:26

同学,你好 差异不需要申报增值税

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同学,你好 运保费100,你们是代收代付的对吗?
2024-12-24
你的会计分录是正确的。在 CIF 价下,出口销售收入按 FOB 价确认,FOB 价算出来是 4940 美元(5000 - 10 - 50),换算成人民币 34580 元计入主营业务收入。运费 10 美元和保费 50 美元换算成人民币后分别计入 “其他应付款 - 运费” 和 “其他应付款 - 保费”,应收账款按 CIF 总价换算后的 35000 元记账。
2024-12-12
同学您好,可以这样写,
2023-08-02
您好 1.请问分录是如上 2.6月个税报的时候是按计提的100申报
2024-04-17
是其他应付款,因为我们代销
2025-09-02
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