你好那个东西真的多开的发票进入到你好,东西真多,开的发票计入到营业外支出

请问老师,应收账款借方 预收账款贷方, 一直挂着的科目,应收是因为发票开了,多年之久,一直找不到公司法人,收不到款,后期怎么处理呢?。。 预收是钱收到了,开票给对方,对方不需要发票,后期怎么平账呢
老师,几年前公司公户付给供货商五万,做的预付款,一直没有开发票现在也联系不上了,钱也收不回来,账务上怎么处理比较好?能做营业外支出吗?
老师 我们的应收账款上零零散散挂了一年 合计 有一万多的账 收不回来 ,好像之前只是开了发票,钱没收。这个年底怎么处理冲掉。
我们公司好几年的应付,(对方不给开票了, 咋处理一下呢,)还有的是欠供应商钱。实际不欠了、账上还挂着来
材料商 开给我司的 专票 经常都会因为 小数点 的原因 导致 比合同金额 多了几毛钱 或少了几毛钱,请问 这专票我们能收不? 该怎么处理? 资金流是按合同金额付款的。但发票有几毛钱出入。怎么处理。发票(专票)能收吗?
你说的什么?我不明白
举个例子来说,多开了几毛钱的发票,这几角钱收不回来了,就记入营业外支出
老师,那要是钱多收了,发票少开了账面怎么处理
多收的几毛钱,不用付款,记入到营业外收入
说错了不用开票记入营业外收入
老师要是金额数字几千怎么处理,是一样的吗?
对,也是这么来处理的呢
这样利润就多了,还能不能有其他方法,
这种就没有其他太好的方式