可以,印花税多报了 下个月可以少报多报的那个部分

那印花税这个月不报的话,下个月可以一起申报吗
老师,我如果印花税这个月多申报了,并且已经缴费,我是作废重报还是下个月可以少报?
印花税计提多了,申报多了?可以更改印花税申报吗?财务报表已经申报了?能更改吗?
老师,这个月一百多万销售额不报印花税,下个季度一起报可以吗?
老师,报印花税,开票多少就要报多少的印花税对吗?上一季度少报的印花税在这个季度补上可以吗
老师 我想问下这个分公司现在缺成本票 但是总公司是亏损的 可以合并吗
老师你好,小规模公司,发现一份25年成本票忘记入账了,普票,未支付,现在能放在26年当期吗,还是得返结账到25年呢。
老师你好!给员工购买的过节物品,实务会计分录怎么做?谢谢!
比方说1月增值税欠着嘛,2月也欠着,假设3月需要来5万发票,去抵扣1-2月的税金,但是客户只来了4万,那是不是只能按4万抵了就交,就不能说,等你后面再来1万,再抵了交啊,,留抵欠
请问,所得税年度汇算清缴,企业所得税弥补亏损明细表,2022年,2023年,2024年,2025年,当年利润总额均为正数,那么,2025年的企业所得税弥补亏损明细表,“当年境内所得额”这一列需要填列数据吗
老师 你好 我是一般纳税人 给客户开20万的13个点的普票和13个点的专票的区别 我们一般都是开专票 但是这个客户要求开普票 开普票的话我公司会比开专票亏税钱吗
老师您好要一个 计提工资 计提社保 计提公积金发放工资的缴纳社保 缴纳 公积金的分录
老师,股东大会的餐饮费,应该入账什么科目,员工报销时只附了发票和报销单,无会议纪要
请问老师,A公司是B公司的全资母公司(都属于生产制造业且有出口业务),A公司生产的产品卖给B公司1元的产品,B公司卖给C公司(无关联关系)1元,销售额占B公司的50%以上,请问B公司这样操作的风险有哪些?
社保号就是身份证号吗?
电子税务局上面的销项税和账套里做的销项税 差额0.01 是为什么 有影响目前
吗? 还有 老师。进项税账套里面有一些没抵扣的也做进了 应交税费,这个是否需要一笔一笔去核对 然后转出来的分录怎么做? 我可以不要一笔一笔核对。直接按照电子税务局上面抵扣的去账套里面转出吗
差额0.01,是四舍五入引起的,可调整到营业外收支科目
直接按照电子税务局上面抵扣的去账套里面转出,可以
好的老师,那您说的两个分别的分录怎么做?
账上多0.01还是账上少0.01
老老师少0.01
借:营业外支出 贷:销项
老师进项那个怎么做,我帐上的进项少了
账上少了,怎么会是转出?
那我要怎么做?
进项税账套里面有一些没抵扣的也做进了 应交税费,这个是否需要一笔一笔去核对 然后转出来的分录怎么做? 现在又说进项少了。让闹糊涂了。