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印花税多报了 下个月可以少报多报的那个部分吗?

2024-12-24 17:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-24 17:02

可以,印花税多报了 下个月可以少报多报的那个部分

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快账用户4601 追问 2024-12-24 17:10

电子税务局上面的销项税和账套里做的销项税 差额0.01 是为什么 有影响目前

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快账用户4601 追问 2024-12-24 17:11

吗? 还有 老师。进项税账套里面有一些没抵扣的也做进了 应交税费,这个是否需要一笔一笔去核对 然后转出来的分录怎么做? 我可以不要一笔一笔核对。直接按照电子税务局上面抵扣的去账套里面转出吗

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齐红老师 解答 2024-12-24 17:19

差额0.01,是四舍五入引起的,可调整到营业外收支科目

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齐红老师 解答 2024-12-24 17:19

直接按照电子税务局上面抵扣的去账套里面转出,可以

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快账用户4601 追问 2024-12-24 17:20

好的老师,那您说的两个分别的分录怎么做?

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齐红老师 解答 2024-12-24 17:26

账上多0.01还是账上少0.01

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快账用户4601 追问 2024-12-24 17:35

老老师少0.01

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齐红老师 解答 2024-12-24 17:41

借:营业外支出 贷:销项

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快账用户4601 追问 2024-12-24 17:43

老师进项那个怎么做,我帐上的进项少了

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齐红老师 解答 2024-12-24 17:48

账上少了,怎么会是转出?

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快账用户4601 追问 2024-12-24 18:02

那我要怎么做?

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齐红老师 解答 2024-12-24 19:06

进项税账套里面有一些没抵扣的也做进了 应交税费,这个是否需要一笔一笔去核对 然后转出来的分录怎么做? 现在又说进项少了。让闹糊涂了。

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