可以,印花税多报了 下个月可以少报多报的那个部分

那印花税这个月不报的话,下个月可以一起申报吗
老师,我如果印花税这个月多申报了,并且已经缴费,我是作废重报还是下个月可以少报?
9月申报印花税,是按照那个数填,之前是开票多少填写多少的,还有收到运费发票也申报印花税。现在是怎么申报
老师,这个月一百多万销售额不报印花税,下个季度一起报可以吗?
老师,报印花税,开票多少就要报多少的印花税对吗?上一季度少报的印花税在这个季度补上可以吗
给房主对公转房租是2025年7月份,开房租发票的合同里可以写从2025年1月1日到2025年12月31日吗?这样开一整年好开
按最低工资缴纳社保踩红线,要求按实际工资缴纳,成本太高,按多少踩既不踩红线又不触发风险提示
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,整个过程中老板建议居家办公,所有工作都要我来做, 每个月多给我补贴800块,这样的待遇可以吗? 还是说要求生育津贴全部给我,不要补贴800块呢,
老师 10月的主营业务收入写成主营业务成本,现在怎么改回?用以前年度损益调整科目?分录怎么写,摘要怎么写
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,整个过程中老板建议居家办公,所有工作都要我来做, 每个月多给我补贴800块,这样的待遇可以吗?
资产负债表里的应付职工薪酬是负数,是啥意思
朴老师,我公司是电商公司,拼多多店铺8月份关店了,不能进去导数据了,旺店通里有订单和发货的数据,但没有结算的数据,但外账要结算的数据确认收入,那我现在外账该按什么金额来确认收入?
我们11月勾选了几张进项发票,后面核实是员工福利,下个月申报增值税再做进项转出吗
老师,请问资产减值损失的预警值是多少
销售商品一批,5万元,银行收款。 1. 借:银行存款 500000 贷:主营业务收入 500000 2. 借:主营业务成本……… 贷:库存商品……… 第二个科目不明白什么意思
电子税务局上面的销项税和账套里做的销项税 差额0.01 是为什么 有影响目前
吗? 还有 老师。进项税账套里面有一些没抵扣的也做进了 应交税费,这个是否需要一笔一笔去核对 然后转出来的分录怎么做? 我可以不要一笔一笔核对。直接按照电子税务局上面抵扣的去账套里面转出吗
差额0.01,是四舍五入引起的,可调整到营业外收支科目
直接按照电子税务局上面抵扣的去账套里面转出,可以
好的老师,那您说的两个分别的分录怎么做?
账上多0.01还是账上少0.01
老老师少0.01
借:营业外支出 贷:销项
老师进项那个怎么做,我帐上的进项少了
账上少了,怎么会是转出?
那我要怎么做?
进项税账套里面有一些没抵扣的也做进了 应交税费,这个是否需要一笔一笔去核对 然后转出来的分录怎么做? 现在又说进项少了。让闹糊涂了。