您好,这个是多计提,还是没支付了?这个最好查下账
资产负债表应付职工薪酬期末余额是负数代表什么,是本年已经支付的工资薪金吗?
冲销去年多计提的应付职工薪酬结果资产负债表中,应付职工薪酬借方有余额18600,这个可以吗
为什么我的应付职工薪酬的明细账是平的,但是资产负债表上的应付职工薪酬期末余额是有数的,
资产负债表上应付职工薪酬上有余额,是不是意思欠职工工资未付的?还是一共付了这么多工资?
资产负债表里的的应付职工薪酬余额如果有借方是不是应该把借方金额计入其他流动资产,那应付职工薪酬这个科目的余额是需要加一个借方金额还是减一个借方金额
老师,请问有产品创新就一定有创新层面,这种说法对吗
这道题,c我理解的是,存在舞弊相关重大错报风险,重要性不是可以动态调整的么?为什么c表述不对呢
现在季报里要求填已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬,这个季度才看到,上个季度都没有,这里填的是本年累计到9月的,还是只填本季度7—9月的数据?
老师,我们是建筑公司,买的雇主责任险的专票可以抵扣吗?这个属于福利费吗?
老师咨询一下,申报个税时,已经报了专项附加,还提示 以下人员工资薪金所得未计算税款
您好!老师麻烦问一下稳定岗位的补贴发给员工可以做到福利费里面去吗?
老师,6月份公司购买30万的车,税务上怎么一次性抵扣
老师,专票的福利费走应付职工薪酬科目的话,是含税金额?还是不含税金额呢?
老师,专票的福利费走应付职工薪酬科目的话,是含税金额?还是不含税金额呢?
员工离职了 9月份就上了几天 个税申报该怎么操作呢
如果多计提冲掉就可以了,如果不用支付,也是做负数分录
2023年12月计提了一笔年终奖但是没有支付,这个分录是冲掉还是发掉?如图所示
这个看公司,这个奖金还会不会发了?
看代理记账这个分录是做个税了,如果申报的时候申报的话,是不是这个怎么处理?
如果申报了,这个个税从奖金里面扣
但是这个计提了年终奖的分录怎么做平,因为现在应付职工薪酬是有余额留在资产负债表里面的,假设今年付41710给法人的话,应该怎么做账
如果不付,就冲掉
借:以前年度损益调整-
贷:应付职工-
如果付的呢?怎么做账
借:应付职工
贷:银行存款
但是这样做的话应付职工薪酬又多了资产负债表上又有余额了
付了,就没有余额了,为什么还会多了
预付在贷方是多付了?要收回来? 预收在贷方是收多了?
现在不是应付职有余额吗这个代表是贷方有余额,付了就平掉了