您好,这个是多计提,还是没支付了?这个最好查下账
资产负债表应付职工薪酬期末余额是负数代表什么,是本年已经支付的工资薪金吗?
冲销去年多计提的应付职工薪酬结果资产负债表中,应付职工薪酬借方有余额18600,这个可以吗
为什么我的应付职工薪酬的明细账是平的,但是资产负债表上的应付职工薪酬期末余额是有数的,
资产负债表上应付职工薪酬上有余额,是不是意思欠职工工资未付的?还是一共付了这么多工资?
资产负债表里的的应付职工薪酬余额如果有借方是不是应该把借方金额计入其他流动资产,那应付职工薪酬这个科目的余额是需要加一个借方金额还是减一个借方金额
老师,我公司是贸易服务类公司一般纳税人,开出去的票都是卖了办公桌,还有pvc管子之类的还有一些服务费的,开回来的票公司名义买了一台车,跟上保险之类的,可以抵扣销项嘛?
老师,拖拉机和粉碎机属于生产设备摊销10年吗?
朴老师,那我以前不是这样做的 以前社保是 车间没缴纳 都分给车间了,现在这个月按照这样分配可以吗
我想问一下,一张报关单上有九种产品,登录电子口岸进去查详情的其中一个产品对应显示的FOB价是4059,但是之前的财务填写的退税申报表的FOB金额是4058.93,这样可以吗?相当于提交的申报比报关单上的少0.07,这是一种情况,另外还有一种情况就是登录电子口岸点详情进去查询其中的一种产品对应的FOB价格是2957 但是之前的财务在单一窗口填写退税金额时FOB价就写成2957.15点提交的,相当于是多了0.15这种情况能行吗?如果之前财务是对的,电子口岸都是四舍五入的,不能用电子口岸的,
老师,第四题,对业务进行外包,理论上属于风险转移吧,答案是风险规避。您的理解呢?
老师40万+40万×5万/95万这里没理解?
增值税是先认证后结转的是吗?
老师你好:这个这个为什么不是用(900-55)×80%呢
老师,养老服务中心收到的政府补助款需要交税吗?
你好,老师,公司给员工缴纳社保,员工70个人,管理部门和销售部门7个人,车间人员63个,以前的会计计提社保都是按照工资比例计提,这样的话,车间工人的工资高计提的社保费用就高,但实际上车间员工只有工伤保险交了656元,社保都是给办公室管理部门交的,社保费用一共14694,想咨询老师以什么计提合理
如果多计提冲掉就可以了,如果不用支付,也是做负数分录
2023年12月计提了一笔年终奖但是没有支付,这个分录是冲掉还是发掉?如图所示
这个看公司,这个奖金还会不会发了?
看代理记账这个分录是做个税了,如果申报的时候申报的话,是不是这个怎么处理?
如果申报了,这个个税从奖金里面扣
但是这个计提了年终奖的分录怎么做平,因为现在应付职工薪酬是有余额留在资产负债表里面的,假设今年付41710给法人的话,应该怎么做账
如果不付,就冲掉
借:以前年度损益调整-
贷:应付职工-
如果付的呢?怎么做账
借:应付职工
贷:银行存款
但是这样做的话应付职工薪酬又多了资产负债表上又有余额了
付了,就没有余额了,为什么还会多了
预付在贷方是多付了?要收回来? 预收在贷方是收多了?
现在不是应付职有余额吗这个代表是贷方有余额,付了就平掉了