您好,我是购买方 ,收到红字发票是原分录的负分录 借:库存商品等 (负) 贷:应付账款(负) 应交税费-应交增值税-进项税转出(正)

我们是外贸企业,报关单的收入怎么填写到增值税申报表,我们四月份开具了一份红字信息表给销售方,然后这个转出应该填写在增值税申报表的那页,附表二中的26栏是填写正确金额还是要填写包含开具红字信息表的数据
请问老师,销售方于21年开给我公司一张发票,我公司已的抵扣认证。现销售方因税率开错要重新开发票。我公司开了红字信息表。现销售方已开了红冲的发票和正确的蓝字发票。我现在该怎么入帐。是把21年入帐的红冲回来然后记正确的蓝字发票?
老师,我想咨询一个问题,我们公司销售给客户一批产品,客户按照正常售价给我们付款,我们把货发给客户,我们正常开具增值税专用发票,承诺订货只要达到一定金额,下月我们给予10元/件的返利,然后客户开我们开具红字信息表,我们开红字发票!我们这种形式到底是商业折扣还是现金返利呀,该怎么做账务处理及会计分录
老师我想咨询一下您,我们公司购买了一辆车是固定资产,这辆车我们已经入账了,现在对方要让我们开销售折让的红字信息表,我们开了机动车的销售折让红字信息,对方他们开负数发票给我们,我们收到负数发票是要冲减固定资产的原值和进项税额转出对吗
公司上个月购买的劳保鞋,因为质量不好我要退货,且只收到抵扣联一张进项专票(缺发票联),我专门未认证也未做入账处理,但是京东销售方非让我方开具红字信息表,并退回了上月的已开具发票抵扣联,无奈之下我开具了红字信息表给他们,对于现在我方开具的红字信息表和收到京东卖家销售负数发票,我方该如何做账务处理呢?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
老师,我刚接手了一家公司,在抖店注册了,我不知道怎么查找数据,每个月的销售额,明细这些都不会,老师有这种企业的工作实操吗?
我们企业一直正常经营的,现在刚迁移新区要出口退税,主题是公司和香港离岸账户企业,发货是大陆这家公司直接发货到国外,报关是EXW出去的,补了两次资料都说物流无法闭环,想问下我如果迁回原来的区,还是要重新走首次退税流程吗?能频繁变更地址吗?
老师,新办的公司,这个月没有工资,是不是7月不用申报个税,到7月开始计提工资,8月发放的时候申报就行
25年所得税退税到公户,分录怎么写
我们库存商品老早没有了老师 这个相当于是返利给我们 然后我们开具的销售折让 所以库存商品我们是没有的
哦哦,明白,换分录,冲减主营业务成本 借:主营业务成本等 (负) 贷:应付账款(负) 应交税费-应交增值税-进项税转出(正)