同学,你好 要交增值税。 逻辑就是,销售方开具的发票,无论专票还是普通发票都要计算增值税的。你开具的税率是多少,就缴纳多少。

我是一般纳税人,销售发票,我开普票13点的出去,是不是对方只能入成本,而我却要交13个点的增值税
一家模具厂想转成一般纳税人,因为客户都要专用发票。想问下老师:开出去发票要13个点,但是进项全部是增值税普通发票。这样的话,自己要缴纳13个点的增税,还要缴纳什么税
老师你好,一般纳税人如果开增值税普票话,13个点我要交税吗
老师,一般纳税人开13的税点,不管普票还是专票,都是按13个点交增值税对吗?一般纳税人的普票没有优惠政策对不对?
你好 我们是一般纳税人 请问我们开普票增值税要交13个点吗?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
老师,小规模纳税人也是这样吗,还是就一般纳税人这样
同学,你好 都这样的。 小规模比较特殊的就是,季度不满30万,普通发票免增值税。
那老师,小规模纳税人只要开专票的话就算季度不满30万也要交增值税是吗
同学,你好 嗯嗯,是的