是的,就是那样子的
小规模纳税人,第四季度开票情况如下:征收率1%的普票,不含税销售额合计228445.54;征收率1%的专票,不含税销售额合计63861.39;征收率5%的普票,不含税销售额合计5714.29 如何计算第四季度应纳增值税?如何填报季度增值税申报表?
小规模纳税人第三季度开票47万交税了,第四季度专票170万左右,普票负数40万左右,第四季度已经按170万左右缴纳了增值税,可以去税务局申请退普票40万左右的税吗
小规模小微企业2020年第四季度开专票28万,普票37万,全年没超120的,怎么要交普票的增值税呢?第四季度就按65万按1个点缴了6500的增值税,有的退吗?
尊敬的老师,您好!我公司是小规模纳税人,2022年第四季度,开具了专票30万元,应缴增值税是8737.86元,同时又开具了普票206万元,普票是减免增值税的,请问:申报第四季度水利建设基金时,以应缴纳的增值税8737.86元为计税依据吗?
小规模纳税人,2022年第三季度按1%开的发票,按3%交的税,第四季度做的冲红,第四季度又开增值税专用发票了,报表怎么填
如果本季度开票一共开了价税合计金额60问你,其中专票是按照3%开具的,普票是按照1%开具的,那么这个季度的增值税该怎么计算?
专票还是按3%交税就行
但是我之前遇到过专票是3%开的,普票是1%开的,但是在填写申报表的时候,开具的1%的部分都只能按照3%交税,开具了3%的税率相当于放弃税率优惠了,当季度全部的票都得按照3%交税呀
普票的1%还是按1%交,在减免税明细表填优惠的2%
为什么之前遇到这种情况就不是了呀?如果公司开了两张发票,一张专票是按照3%开的,另一张发票是按照1%开的,同样都开的是专票但是税率不一样,这种情况下,专票是不是都需要按照3%缴纳税款呀?
说明你申报的时候没有填报你减免税,就直接按3%交税
但是如果开具的专票有1%开具的,有3%开具的,那这个在缴纳的时候是不是都是统一按照3%缴纳呀?
也不是,还是可以在减免税栏填减免税。
但当时有这种情况的业务就不是呀,按照正常的填系统过不去,必须按照3%才能过去,系统提示按照3%开就默认放弃税收优惠政策了
按系统提示操作就行了哈